你好可以的,操作沒問題。
你好,想問一下,企業(yè)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),個(gè)人專項(xiàng)附加扣除信息下載更新后,在綜合所得申報(bào)時(shí),可以不填寫專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?比如公司有下載A員工的專項(xiàng)附加扣除信息有房租1500元可抵扣,在申報(bào)正常工資薪金所得時(shí),手動(dòng)更改房租為0,進(jìn)行申報(bào),這樣可以嗎
老師在,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,在填應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候的稅收金額,按照個(gè)稅app中申報(bào)的綜合所得申報(bào),還是正常工資薪金所得以及年終金這兩部分的額度(其中公司有申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,是否需要計(jì)算到總額)
老板新成立一家公司,自然人扣繳端個(gè)稅需要0申報(bào),添加法人收入為零,扣除數(shù)每月5000,但是老公司有法人的工資10000,每月扣除數(shù)5000,兩家公司同時(shí)申報(bào),一個(gè)正常申報(bào),一個(gè)0申報(bào),這樣會(huì)影響年底個(gè)人所得稅匯總申報(bào)么,需要多交稅么
老師,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得 A 表,有工資和注冊(cè)的工商個(gè)體戶,這屬于存在綜合所得收入嗎?選擇是否均在綜合所得申報(bào)中扣除填寫否,那允許扣除的個(gè)人費(fèi)用及其他扣除怎么顯示為 0,正常情況不是應(yīng)該是每年 6 萬(wàn)嗎?
新公司剛成立沒有業(yè)務(wù),0申報(bào)個(gè)人所得稅,綜合所得申報(bào),正常工資薪金所得中專項(xiàng)扣除,其他扣除等這些是全部填0嗎?
老師我第一個(gè)季度超過30萬(wàn)了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒有蓋完章,發(fā)票可以下開給對(duì)方嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫,要求具體金額
個(gè)稅申報(bào),收入能填寫0嗎?
老師,請(qǐng)問一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫
老師麻煩問下,有個(gè)公司在4月就沒經(jīng)營(yíng)了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時(shí)候做發(fā)工資,掛錯(cuò)了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報(bào)表能過稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請(qǐng)問全套會(huì)計(jì)流程是?
老師,請(qǐng)問我們股東以個(gè)人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開票小于30萬(wàn),免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)嗎?