你好,你是說不能稅前扣除,是嗎?
老師好,本年1一12月份已結(jié)轉(zhuǎn)的銷售費(fèi)用調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,怎么做分錄
老師,2022年度的管理人員的工資做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,匯算清繳的時(shí)候想調(diào)到管理費(fèi)用里,怎么用以前年度損益調(diào)整做分錄
老師您好,請(qǐng)問我們2022年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做少了,現(xiàn)在還沒有做2022年度的匯算清繳,但是2023年的賬已經(jīng)做到3月份,請(qǐng)問在2023年要怎么做調(diào)整分錄?
您好老師!現(xiàn)在補(bǔ)做一筆分錄是:補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2022年的低值易耗品(摘要:補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2022年低值易耗品) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:低值易耗品 請(qǐng)問:這樣做對(duì)嗎?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,涉及以前年度調(diào)整分錄嗎
您好老師,2022年民非組織手工賬簿,把應(yīng)記入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本的支出,錯(cuò)記入其他費(fèi)用了。手工賬已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已出。但是2023年年審時(shí)要求更改2022的財(cái)務(wù)報(bào)表,錯(cuò)記其他費(fèi)用的報(bào)表里調(diào)到業(yè)務(wù)活動(dòng)成本了。那賬簿怎樣調(diào)整,在2023的賬簿調(diào)整嗎?請(qǐng)老師幫忙寫下會(huì)計(jì)分錄
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
老師請(qǐng)問購(gòu)入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類開是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應(yīng)商開給公司大類全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對(duì)嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
郭老師或樸老師在嗎?你說剛?cè)€(gè)二選一的崗,是不是應(yīng)該在領(lǐng)導(dǎo)篩選前就給男領(lǐng)導(dǎo)送條煙啥的?過幾天兩個(gè)人一起干,那個(gè)人也干得挺好,領(lǐng)導(dǎo)就不定選誰了,對(duì)嗎?
是的老師
你好這個(gè)你要去修改以前的匯算清繳的報(bào)表。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
我們調(diào)整當(dāng)期,能不能借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)收款
你好,這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
老師,不修改以前匯算清繳情況下,如何調(diào)整這筆費(fèi)用,稅務(wù)老師說1萬金額較少調(diào)整當(dāng)期就好了
你好,你如果想調(diào)到當(dāng)期操作是可以,操作是可以,但是本身不規(guī)范。
調(diào)整當(dāng)期的分錄怎么操作呢
你好他的,他的意思就是直接計(jì)入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸其他應(yīng)付款。
不是其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)付款就是負(fù)數(shù)了
你好,這個(gè)其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付,你根據(jù)實(shí)際來就行了。如果你先給了錢就是其他應(yīng)收如,如果你還沒有給錢,就是其他應(yīng)付。