您好,申報(bào)的話,是在那個(gè)未開票收入,申報(bào)負(fù)數(shù),然后開票欄次寫正數(shù),這個(gè)就行
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)是下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào)。這種情況本月還能認(rèn)證嗎?
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺,然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在銷項(xiàng)如果大于了進(jìn)項(xiàng)不是要繳增值稅嗎?但是我十月有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,還沒有寄過來,能不能到下個(gè)月申報(bào)前認(rèn)證的?還是必須這個(gè)月就認(rèn)證
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯(cuò)了。重新開具發(fā)票時(shí),為什么要提供身份證和合同?
請問外包合同指的是什么呢?
存貨盤盈盤虧走什么科目?
老師,公司給員工的辭退補(bǔ)償金,做賬的時(shí)候計(jì)入什么科目
老師您好,我24年8月接手一套賬,前任會計(jì)在24年1季度2季度都有忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況,導(dǎo)致利潤表顯示盈利,但是報(bào)季報(bào)時(shí)又修改了成本數(shù)據(jù)(隨意增加10萬成本),讓上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)顯示虧損,24年1季2季上報(bào)的季報(bào)數(shù)據(jù)和賬面報(bào)表有差異,現(xiàn)在我報(bào)年報(bào)按實(shí)際賬面數(shù)據(jù)報(bào)顯示季報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,請問我這個(gè)情況要如何處理
可是老師 他這個(gè)公司是每個(gè)月都要申報(bào)未開票;下個(gè)月又沖回;下個(gè)月又會申報(bào)未開票收入,就是滾動(dòng)起來
是,要么不麻煩的話就是未開票收入,這個(gè)不申報(bào),到時(shí)候直接申報(bào)開票的
稅務(wù)局要求這樣 我感覺就是我又要紅沖上個(gè)月的 又要增加這個(gè)月的 這個(gè)不是矛盾嗎
主要是你的開票和收入不在一個(gè)月份,所以才會導(dǎo)致這樣的,您好
就是老師 老師我的問題是 我這個(gè)月又要紅沖上個(gè)月的 又要增加未開票收入這種怎么申報(bào)哇 這個(gè)增加和減少不是在同一個(gè)地方嗎
對啊,但是你總不能每個(gè)月的未開票和沖回的都是一樣吧
老師 我明白了申報(bào)兩個(gè)之和 ,老師 核定征收 個(gè)體 也是一個(gè)季度不超過30萬免征還是
嗯,這個(gè)的話也是不超過30
這個(gè)個(gè)體他每個(gè)月,老師那這個(gè)意義作用是什么哇
那個(gè)是相當(dāng)于一個(gè)核定限額的意思
和一個(gè)季度不超過30萬不矛盾噶老師 核定意思是說只能一個(gè)月開那么多票嗎還是
這個(gè)是不矛盾的,因?yàn)楹硕ǖ脑挘怀^也是正常免稅
我懂了老師 核定就是不超過那個(gè)金額免稅;又因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)政策原因 超過了核定但是一個(gè)季度不超過30萬也是免稅對不對呀老師
嗯,就是這個(gè)區(qū)別,說白了還是30
老師 是不是申報(bào)這兩個(gè)就好了 那為什么有的要在個(gè)稅端申報(bào)啊
那個(gè)個(gè)人所得稅,是必須在個(gè)稅端申報(bào)
不是經(jīng)營所得嗎老師 ,我懂了 這個(gè)個(gè)體應(yīng)該是核定了企業(yè)所得稅
個(gè)體戶是沒有企業(yè)所得稅的,您好