您好! 如果認(rèn)證平臺(tái)退回所屬期選項(xiàng)失敗,聯(lián)系主管稅局溝通解決。 不認(rèn)證情況下是要如實(shí)繳納增值稅。如果認(rèn)證了的情況下,有留抵,延期到下個(gè)月初申報(bào),但需要承擔(dān)延遲申報(bào)稅種罰款及信用評(píng)級(jí)扣分。如果認(rèn)證了的情況下,要交稅,延期到下個(gè)月初申報(bào),需要承擔(dān)延遲申報(bào)稅種罰款、滯納金及信用評(píng)級(jí)扣分。
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)是下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào)。這種情況本月還能認(rèn)證嗎?
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認(rèn)證勾選,報(bào)稅時(shí)也沒有填寫,(進(jìn)項(xiàng)較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請(qǐng)問:1)因?yàn)楣镜倪M(jìn)項(xiàng)很多,估計(jì)近2個(gè)月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認(rèn)證勾選,我這個(gè)月可以一起認(rèn)證勾選 報(bào)稅時(shí)一起填寫申報(bào)嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
外貿(mào)走exw的話 還需要在電子口岸里面操作嗎?
老師你好!個(gè)人出租場(chǎng)地一年10萬租金,租給企業(yè),企業(yè)讓代開發(fā)票入賬,代開個(gè)人交哪些稅具體得交多少
老師你好,請(qǐng)問工商注銷,公示的時(shí)候是選擇簡易公示還是普通公示?
老師,盈虧平衡量是保本量嗎?
老師 這個(gè)題的分錄可以給我寫一下嗎?
老師 麻煩給個(gè)現(xiàn)金流量表的編制方法
老師,我們是戶用屋頂光伏安裝行業(yè),請(qǐng)的臨時(shí)工給我司開發(fā)票,項(xiàng)目是什么?
公司上年度的個(gè)人工資申報(bào)能變更增減人員嗎
老師:請(qǐng)問酒店行業(yè)洗滌費(fèi)1000元,開票1000元,但是洗滌廠把我司的布草低值資產(chǎn)丟失了抵減了200元,實(shí)付800元,請(qǐng)問這個(gè)200元怎么做賬
這第一問都被難住了,這題有沒有超綱?老師,請(qǐng)指教
那我可以把之前月份做的未開票收入紅沖掉嗎?減少增值稅
如果不是真實(shí)情況,違規(guī)操作不建議。
這種方法可采取嗎?就是可不可以辦理增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅
那提前也是你得把增值稅申報(bào)了,不繳稅,等到下一月1號(hào)趕緊申報(bào),然后找專管員申請(qǐng)留抵抵扣,但滯納金和附加稅一樣要繳。