您好! 如果認(rèn)證平臺(tái)退回所屬期選項(xiàng)失敗,聯(lián)系主管稅局溝通解決。 不認(rèn)證情況下是要如實(shí)繳納增值稅。如果認(rèn)證了的情況下,有留抵,延期到下個(gè)月初申報(bào),但需要承擔(dān)延遲申報(bào)稅種罰款及信用評(píng)級(jí)扣分。如果認(rèn)證了的情況下,要交稅,延期到下個(gè)月初申報(bào),需要承擔(dān)延遲申報(bào)稅種罰款、滯納金及信用評(píng)級(jí)扣分。

我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問(wèn)還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)是下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào)。這種情況本月還能認(rèn)證嗎?
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒(méi)有認(rèn)證勾選,報(bào)稅時(shí)也沒(méi)有填寫(xiě),(進(jìn)項(xiàng)較多,有留抵,增值稅為0 就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請(qǐng)問(wèn):1)因?yàn)楣镜倪M(jìn)項(xiàng)很多,估計(jì)近2個(gè)月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒(méi)認(rèn)證勾選,我這個(gè)月可以一起認(rèn)證勾選 報(bào)稅時(shí)一起填寫(xiě)申報(bào)嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問(wèn)還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒(méi)有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒(méi)有可以不交增值稅的辦法
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問(wèn)還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒(méi)有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒(méi)有可以不交增值稅的辦法
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03
我這邊銷(xiāo)售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開(kāi)票規(guī)格型號(hào)可以直接寫(xiě)黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開(kāi)的專(zhuān)票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷(xiāo)了,錢(qián)已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來(lái),可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢(qián)回來(lái)嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷(xiāo)等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無(wú)票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開(kāi)進(jìn)來(lái)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


那我可以把之前月份做的未開(kāi)票收入紅沖掉嗎?減少增值稅
如果不是真實(shí)情況,違規(guī)操作不建議。
這種方法可采取嗎?就是可不可以辦理增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅
那提前也是你得把增值稅申報(bào)了,不繳稅,等到下一月1號(hào)趕緊申報(bào),然后找專(zhuān)管員申請(qǐng)留抵抵扣,但滯納金和附加稅一樣要繳。