第一本金不在利潤表,這個不影響你的利潤。它是一項資產(chǎn) 第二這個屬于負債,也不影響利潤總額

老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個小區(qū)分別建帳 到季報時合并報表上報 現(xiàn)在其中一個小區(qū)要建分公司去管理 并且把原先的賬套全部余額轉(zhuǎn)給這個分公司作期初數(shù)(包括利潤分配科目) 這樣行不? 如果這樣可以轉(zhuǎn) 那么總公司到下個季報時 資產(chǎn)負債表的利潤分配與利潤表的利潤分配會有這個轉(zhuǎn)出的差額 請問這用處理嗎?
# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個小區(qū)分別建帳 到季報時合并報表上報 現(xiàn)在其中一個小區(qū)要建分公司去管理 并且把原先的賬套全部余額轉(zhuǎn)給這個分公司作期初數(shù)(包括利潤分配科目) 這樣行不? 如果這樣可以轉(zhuǎn) 那么總公司到下個季報時 資產(chǎn)負債表的利潤分配與利潤表的利潤分配會有這個轉(zhuǎn)出的差額 請問這用處理嗎?謝謝
老師 我想問問 我們新開了一家公司,預(yù)估之后會選代理什么的產(chǎn)生一定的費用,那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費用 預(yù)提1萬元,這個錢 我在ETax申報 填 財務(wù)報表 的時候 填在 利潤表 管理費用 里嗎?那么對應(yīng)的 資產(chǎn)負債表 我應(yīng)該把這1萬的預(yù)提費用 填哪兩個科目呢?其他應(yīng)付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬(負數(shù))嗎?還是說 預(yù)提費用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表 中,直接填了利潤表 管理費用 1萬 就可以了?
一、單項選擇題 1.按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定,外幣財務(wù)報表折算差額應(yīng)在 ( ) A.資產(chǎn)負債表中負債項目下單獨列示 B.利潤表中營業(yè)利潤項目下單獨列示 C.資產(chǎn)負債表中所有者權(quán)益項目下單獨列示 D.現(xiàn)金流量表中投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量項目下單獨列示 2.在資產(chǎn) 負債表債務(wù)法下,下列負債項目中影響應(yīng)納稅所得額的是 ( ) A.應(yīng)付賬款 B.預(yù)計負債 C .其他應(yīng)付款 D.短期借款 3.按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定, 關(guān)聯(lián)方交易 信息披露的基本要求是 ( ) A.可比性 B.謹慎性 C.重要性 D.獨立性 4.出租人的租賃資產(chǎn)主要依靠第三者提供資金購買或制造,再將資產(chǎn)出租的租賃業(yè)務(wù)是( ) A.轉(zhuǎn)租賃 B.杠桿租賃 C.直接租賃 D.售后租回
老師,你好,我們有一家工廠,小規(guī)模納稅人,他在第二個季度申報的收入有80萬,開票收入是10萬,未開票收入是70萬?,F(xiàn)在是第三個季度了,能不能把之前季度的(1-2季度)未開票收入改為開票收入,第四季度補開發(fā)票。
老師您好,收到投資公司的分紅怎么做分錄?季報填哪里?
老師,原來是定期定額個體工商戶,一直沒有要過成本票,25年3季度才被調(diào)成查賬征收,現(xiàn)在申報3季度個稅,收入系統(tǒng)自動帶出前三個季度收入總和,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局讓先虛寫一個成本,將來稅務(wù)局會不會查咱們1,2季度的成本票?還有查賬征收的個體工商戶將來做匯算清繳時,收入也應(yīng)該是年累計收入,沒有成本票到時候咋辦?
你好老師個體戶經(jīng)營超市公戶收入多少錢是超線了核定征收的
老師個體戶經(jīng)營所得個稅繳納和計提怎么繳納個稅
增值稅發(fā)票現(xiàn)在認證沒時間要求了吧?
老師好!咱們是一家餐飲公司,有一家分店的一個收入在總公司那邊確定了收入開了票,但是總公司這邊,又沒有相應(yīng)的成本費用,這一塊的成本支出這個要怎么調(diào)整與完善?
老師好,請問下公務(wù)員要交個稅嗎
老師您好,我9月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時候正常是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,但是實際不用交稅,都減免了,而且還有一點退稅,現(xiàn)在報稅系統(tǒng)顯示增值稅是負數(shù),我應(yīng)該怎么做賬呢 ?
老師,我有筆分錄有點懞,能不能幫我看看,之前6月來發(fā)票記賬進個人報銷,借管理費用,進項,貸銀行存款,7月用銀行存款支付了該費用,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,然后9月發(fā)現(xiàn)該賬的不對,現(xiàn)調(diào)整為,先沖銷,紅字借管理費用,進項,貸之前報銷的個人,正確分錄,借……,貸應(yīng)付,調(diào)整后是否正確,就是沖銷個人報銷這步?
我是不是可以理解為,問題一和問題二,其實我都可以不提現(xiàn)在利潤表里?
是的是的,他不符合利潤要求的