同學,你好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:庫存商品
老師,我們公司名下有個分公司,都執(zhí)行小企業(yè)會計準則,且都是獨立核算的,2021年年底收到分公司成本發(fā)票,現(xiàn)在誤將該筆成本計入總公司成本了,現(xiàn)在這筆賬務2個公司如何處理?
發(fā)現(xiàn)去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了今年應該如何做賬,小企業(yè)會計準則
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在去年12月份多做了一筆分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款 公司是采用小企業(yè)會計準則,請問現(xiàn)在如何處理多做的這筆分錄,因為去年12月份實際沒有收到客戶開來發(fā)票做成本。
老師,請問下發(fā)現(xiàn)21年多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,金額有點大,請問如何賬務處理,和稅務上應該怎么處理,適用小企業(yè)會計準則。
老師,請問公司用的小企業(yè)會計準則,12月工資少計提了,該如何處理
這個改變信用政策增加的應收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認證相符且抵扣和前期認證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應該怎么做賬,財務會計和預算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應該如何做分錄
那會影響所得稅嗎?
同學,你好 不影響本期所得稅
那影響了以前年度的所得稅?
同學,你好 影響的,最終影響利潤分配
那該怎么處理呢?
同學,你好 分錄 借:利潤分配——未分配利潤 貸:庫存商品
謝謝老師~那如果是發(fā)現(xiàn)以前年度應該計提跌價準備的庫存商品沒有計提跌價準備,本年該怎么處理?
同學,你好 本年補計提就行了
直接在本年 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準備 借:存貨跌價準備 貸:主營業(yè)務成本
同學,你好 是可以的
跌價準備本應該在以前年度計提,影響以前年度的利潤。但現(xiàn)在直接在本年計提,影響的卻是本年的利潤,而不是以前年度的利潤,這樣是正確的嗎?
同學,你好 計提跌價準備,本身不能稅前扣除的,所以你放在本年是不要緊的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利