同學(xué)你好 不清理就不用操作
老師,上午問(wèn)問(wèn)題沒(méi)問(wèn)全,接著問(wèn)一下?。∥夜咀庥脗€(gè)人的車(chē)辦公用,交了一年的租賃費(fèi)72000請(qǐng)問(wèn)老師我賬務(wù)處理分錄怎么做?交款時(shí),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用72000貸現(xiàn)金72000,每個(gè)月攤銷(xiāo)時(shí),借管理費(fèi)用——汽車(chē)租賃費(fèi)6000貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做對(duì)么?請(qǐng)老師指教
你好,租的工廠裝修買(mǎi)了電線電纜發(fā)了五萬(wàn)多,分三次付款的,付款分錄借長(zhǎng)期待攤 貸銀行存款 折舊時(shí) 借管理費(fèi)用 折舊 貸長(zhǎng)期待攤 以上分錄正確嗎, 收到發(fā)票我們?cè)趺醋鲑~ 請(qǐng)寫(xiě)出來(lái) 謝謝
租的工廠裝修買(mǎi)了電線電纜發(fā)了五萬(wàn)多,分三次付款的,付款分錄借長(zhǎng)期待攤 貸銀行存款 折舊時(shí) 借管理費(fèi)用 折舊 貸長(zhǎng)期待攤 以上分錄正確嗎, 收到發(fā)票我們?cè)趺醋鲑~ 請(qǐng)寫(xiě)出來(lái) 謝謝 直接告訴正確分錄
老師,你好,公司買(mǎi)的一輛電動(dòng)車(chē),9月份計(jì)提折舊結(jié)束了,我做的分錄是借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,接下來(lái)怎么操作呢?
老師,我們公司財(cái)務(wù)代理記賬付的是一年的費(fèi)用,我做的是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀存,月底這個(gè)費(fèi)用還需要做攤銷(xiāo)嗎,攤銷(xiāo)的分錄是不是借累計(jì)攤銷(xiāo),貸長(zhǎng)期待攤 還是說(shuō)這個(gè)費(fèi)用可以直接借管理費(fèi)用,貸銀存,做到一個(gè)月算費(fèi)用呢,謝謝老師了
老師,客戶剛買(mǎi)的東西我給他開(kāi)了錢(qián),他馬上就把錢(qián)轉(zhuǎn)給我了,我應(yīng)該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,個(gè)稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個(gè)都怎么看?數(shù)是怎么來(lái)的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(fèi)(含:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)),開(kāi)票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費(fèi)嗎?經(jīng)營(yíng)范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費(fèi)、咨詢服務(wù)
老師,我根據(jù)科目余額表出報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務(wù)局在線填寫(xiě)的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開(kāi)具了發(fā)票怎么填寫(xiě)申報(bào)表?
就是這個(gè)界面,本期金額其實(shí)是累計(jì)數(shù)
申報(bào)個(gè)稅時(shí),養(yǎng)老保險(xiǎn)金個(gè)人繳費(fèi)的數(shù)字填錯(cuò)了,要更正嗎
老師利潤(rùn)表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒(méi)事的吧?
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結(jié)轉(zhuǎn)成本里面的直接人工,是應(yīng)付職工薪酬的,還是計(jì)提職工薪酬的直接人工
同學(xué)你好 是應(yīng)付職工薪酬
機(jī)器人維修服務(wù),是不是在現(xiàn)代服務(wù),下的研發(fā)服務(wù)里面開(kāi),對(duì)方要求開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票?
同學(xué)你h好 對(duì)的 是這樣的