你好,交費(fèi)的時(shí)候,借:預(yù)付賬款72000,貸:銀行存款72000。 每月確認(rèn)費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。
老師,上午問(wèn)問(wèn)題沒(méi)問(wèn)全,接著問(wèn)一下啊!我公司租用個(gè)人的車辦公用,交了一年的租賃費(fèi)72000請(qǐng)問(wèn)老師我賬務(wù)處理分錄怎么做?交款時(shí),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用72000貸現(xiàn)金72000,每個(gè)月攤銷時(shí),借管理費(fèi)用——汽車租賃費(fèi)6000貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做對(duì)么?請(qǐng)老師指教
你好,老師 請(qǐng)問(wèn) 預(yù)付22-23年租金,超過(guò)一年了,我這邊還是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以嗎,分?jǐn)偟臅r(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用,支付時(shí):借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí):借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這樣
老師好,有一個(gè)2022年全年的場(chǎng)地租賃費(fèi),會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢? 先支付,借:預(yù)付,貸:銀行, 收到發(fā)票時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付, 分?jǐn)偟矫磕甑母髟?,?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,嗎?答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接這個(gè)問(wèn)題了, 謝謝
老師好,有一個(gè)2022年全年的場(chǎng)地租賃費(fèi),會(huì)計(jì)科目是怎樣的呢? 先支付,借:預(yù)付,貸:銀行, 收到發(fā)票時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付, 分?jǐn)偟矫磕甑母髟?,?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,嗎?答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接這個(gè)問(wèn)題了, 謝謝
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問(wèn)一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒(méi)到的話,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人沒(méi)有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來(lái)做。對(duì)于司機(jī),分揀員,保潔這類工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn),這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問(wèn)我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開(kāi)具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒(méi)有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
不用走待攤費(fèi)用科目是么?
預(yù)先支付的費(fèi)用不計(jì)入待攤費(fèi)用,計(jì)入預(yù)付款就可以了
老師,每個(gè)月確認(rèn)費(fèi)用的時(shí)候在管理費(fèi)用下設(shè)一個(gè)明細(xì)科目,例如私車租賃費(fèi)是不是可以
可以在管理費(fèi)用下設(shè)置明細(xì)科目的
好,謝謝老師
不客氣, 如果問(wèn)題已解決請(qǐng)給五星好評(píng)