可以的。借長期待攤費(fèi)用,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用。

老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長期待攤費(fèi)用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
請(qǐng)老師給看一下,一次性支付了一年以上的費(fèi)用時(shí),發(fā)生時(shí)和攤銷時(shí)的分錄這樣做正確嗎?另外,請(qǐng)問一下,如果是固定資產(chǎn)折舊的話,是下月才開始的嗎? 發(fā)生時(shí) 借:長期待攤費(fèi)用 xx 貸:銀行存款 xx 攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 ×× 貸:長期待攤費(fèi)用 xx
你好,公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬,電纜電線花了幾萬,做賬時(shí)候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了,發(fā)票還沒到已經(jīng)付款了一大部分了,發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請(qǐng)明細(xì)說明做賬分錄謝謝
你好,租的工廠裝修買了電線電纜發(fā)了五萬多,分三次付款的,付款分錄借長期待攤 貸銀行存款 折舊時(shí) 借管理費(fèi)用 折舊 貸長期待攤 以上分錄正確嗎, 收到發(fā)票我們?cè)趺醋鲑~ 請(qǐng)寫出來 謝謝
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)


這樣子不用調(diào)賬了,收到開來的專項(xiàng)發(fā)票怎么做賬
你好,第二個(gè)分錄借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸、長期待攤費(fèi)用。
第二個(gè)分錄修改成這個(gè)就可以了。
你好,看看這樣子可以嗎,這幾筆分錄可以嗎
借管理費(fèi)用貸銀行存款負(fù)數(shù)的這一個(gè),這個(gè)是什么業(yè)務(wù)?
這個(gè)是折舊啊,借管理費(fèi)折舊,難道不用折舊
這樣子看,清楚
你好,他是按月攤銷,它不是折舊。
攤銷的時(shí)候,是借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用。你紅沖的時(shí)候,應(yīng)該是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸長期待攤費(fèi)用負(fù)數(shù)。
以上分錄有沒有做錯(cuò)過,有就提供下新分錄,謝謝。
給你舉個(gè)例子,假設(shè)是100,你攤銷了20,然后他中間來了發(fā)票,借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款100 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用20 現(xiàn)在發(fā)票到了, 借應(yīng)付賬款 貸長期待攤費(fèi)用100, 借長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款100, 借長期待攤費(fèi)用20, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)20 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用,20/(1加稅率)
然后,以后每個(gè)月正常攤銷就行。借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用,這里都是不含稅的了。
還是看不懂,你覺得我拍照分錄有問題嗎,不用那么復(fù)雜,簡單點(diǎn),我現(xiàn)在沒有設(shè)計(jì)到應(yīng)付這個(gè)科目啊,難道又要沖銷分錄嗎, 我之前分錄 借 長期 20 貸 銀行 20 借管理 15 進(jìn)項(xiàng)5 貸長期 20 這樣不可以嗎 在弄一個(gè)折舊
那你發(fā)票到了之后,這個(gè)長期待攤費(fèi)用紅沖你不能借銀行存款貸長期待攤費(fèi)用嗎?因?yàn)樗麤]有銀行回單呀,他就是用了一個(gè)往來科目來代替了你。暫估和發(fā)票的差了多少,我只給你調(diào)整這個(gè)差額,其他的不調(diào)整,
你的管理費(fèi)用多做了多少吧?
我還是沒看到,第一筆借長期 貸銀 第二筆 借長期 貸銀行 第三筆也是同樣分錄,收到發(fā)票,這三筆不正常嗎,我需要怎么做賬,收到發(fā)票怎么做賬
借應(yīng)付賬款 貸長期待攤費(fèi)用, 借長期待攤費(fèi)用 貸管理費(fèi)用 你得紅沖這些沒有發(fā)票的吧?
當(dāng)時(shí)做了多少寫多少,這里理解嗎?如果不理解的話,具體的哪里不理解?用應(yīng)付賬款是因?yàn)殄X沒有退回來,用一個(gè)往來科目來代替你,也可以用預(yù)付賬款呀,哪個(gè)都行。你怎么好理解,怎么來做。
是不是這樣子,但是這個(gè)管理折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)
又要做固定資產(chǎn)了,租賃進(jìn)來的不要做固定資產(chǎn)。第一個(gè)分錄和第二個(gè)是正確的,最后一個(gè)不對(duì),還是做長期待攤費(fèi)用。
但是管理費(fèi)用折舊這步出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要怎么處理 這個(gè)金額是1406.16
借長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款 jie管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用, 補(bǔ)之前的攤銷 把你這個(gè)固定資產(chǎn)改成我的第一步,然后按月分?jǐn)偂?
這樣子可以,以后每個(gè)月攤銷借管理費(fèi)用 貸長期待攤 按照這個(gè)攤銷
可以的,把這個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)科目修改一下,改攤銷費(fèi)