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老師,請問下,去年利潤試-50萬,屬于今年的40萬收入做到去年了, 經(jīng)審計后去年的利潤試-90萬, 那這40萬今年怎么做賬呢?小企業(yè)準(zhǔn)則, 借利潤分配-未分配利潤 40萬,貸主營業(yè)務(wù)收入40萬,這樣做完, 為分類利潤減少了, 是不是還要做筆本年利潤的?

2024-09-30 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-30 14:17

你好是的肯定要做一筆本年利潤的

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快賬用戶1585 追問 2024-09-30 14:18

借利潤分配-未分配利潤 40萬,貸主營業(yè)務(wù)收入40,這個對嗎?再做一筆:借本年利潤40,貸利潤分配-未分配利潤 40萬嗎?那利潤不是減少了嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-30 14:22

不考慮稅金得情況是對的

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快賬用戶1585 追問 2024-09-30 14:27

那本年利潤在借方不就是虧損了嗎?對于今年來說, 應(yīng)該加上這些收入 ,不就是加到利潤里嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-30 14:31

不是,看利潤分配未分配利潤這才對的

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快賬用戶1585 追問 2024-09-30 14:35

那利潤分配-未分配利潤 在借方不就是減少了嗎?應(yīng)該今年要加上40的利潤的。加不了

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齊紅老師 解答 2024-09-30 14:42

你得利潤分配不應(yīng)該再結(jié)轉(zhuǎn)得,他就是最后了

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快賬用戶1585 追問 2024-09-30 14:44

借利潤分配-未分配利潤 40萬,貸主營業(yè)務(wù)收入40萬,只做了這筆, 現(xiàn)在利潤反而少了40萬, 這個該怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-30 14:47

你這里是收入沖減了利潤按照你的分錄理解得話

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快賬用戶1585 追問 2024-09-30 14:50

老師,應(yīng)該是該怎么做呢?

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快賬用戶1585 追問 2024-09-30 14:52

去年收了今年的收入,今年該怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-30 14:55

1.?沖減去年錯誤計入的今年收入: - 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款等(紅字) 2.?調(diào)整相關(guān)稅費(假設(shè)多交了增值稅): - 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 3.?調(diào)整所得稅(假設(shè)去年多交了所得稅): - 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 4.?將以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入未分配利潤: - 借:利潤分配——未分配利潤(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字)

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快賬用戶1585 追問 2024-09-30 15:08

老師, 小企業(yè)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-09-30 15:10

那吧以前年度換位未分配利潤就可以的

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快賬用戶1585 追問 2024-09-30 17:36

老師,如果這筆錢去年已經(jīng)收齊,是一次性付了一年的租金, 發(fā)票也全年開出,稅是當(dāng)月就做進(jìn)去了,但租金收入沒有按月做進(jìn)去,導(dǎo)致去年做了部分今年的收入, 這種情況下是怎么調(diào)整的?

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齊紅老師 解答 2024-09-30 19:20

那不可能,一申報就確認(rèn)了收入啦

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你好是的肯定要做一筆本年利潤的
2024-09-30
你好可以的 可以這么做的 去年匯算清繳調(diào)減
2024-09-30
這個問題涉及到會計調(diào)整和利潤分配。如果今年沖回去年多記的收入,并重新記錄,那么確實需要做這樣的分錄:借:利潤分配—未分配利潤 20 貸:營業(yè)收入 20。這樣能反映實際的財務(wù)狀況。但具體操作需遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則。
2024-09-04
同學(xué)你好。 你的科目用錯了 收入做錯了。 那么,去年做時,對方科目 是 應(yīng)收賬款吧。因此,要通過這個科目和 利潤分配來調(diào)整
2024-09-30
你好,同學(xué) 報表是平的,可能報表之間的勾稽不平,因為直接用了未分配利潤科目,勾稽不平是正常的,下一年就會平的
2024-04-17
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