你好,這個(gè)你要問一下對方看是開給誰,另外你這個(gè)發(fā)票直接開勞務(wù)派遣服務(wù)就行

老師,我有這么一個(gè)問題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師們,小建筑工程公司的一個(gè)700多萬的合同,我們是乙方,就這個(gè)一個(gè)項(xiàng)目快竣工了,而且是分包出去的,等于項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個(gè)項(xiàng)目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊(duì)農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動(dòng)合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實(shí)際上這部分人工費(fèi)甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個(gè)人所得稅申報(bào)在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會(huì)計(jì)居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計(jì)提了工資,貸方都掛到其他應(yīng)付老板(表示墊付的)累計(jì)900多萬了,可實(shí)際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個(gè)合同也就700多萬,工程款還都沒有及時(shí)撥過來,卻要求開票
單位食堂從保潔公司雇了一個(gè)做飯阿姨,對方開勞務(wù)發(fā)票來(不是差額征稅),這屬于勞務(wù)派遣嗎? 我們公司只是需要把做衛(wèi)生、食堂做飯這項(xiàng)業(yè)務(wù)外包出去,但是不想用勞務(wù)派遣,是不是跟保潔公司簽訂合同就可以?這樣就可以不認(rèn)定為勞務(wù)派遣呀?因?yàn)閯趧?wù)派遣的話,會(huì)占用員工名額。
老師,你好。目前公司開業(yè)第二個(gè)月,業(yè)務(wù)為在小區(qū)里面安裝直飲水機(jī),小區(qū)的顧客先充值后刷卡打水。目前遇到兩大類問題。(小規(guī)模企業(yè)) 第一類:充值我們沒有開票,充值按照200送80充值。之后刷卡消費(fèi)時(shí)做收入。這個(gè)充值不開票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榭蛻舳际嵌际莻€(gè)人。 第二類:收入對應(yīng)的成本是場地水機(jī)租金與產(chǎn)生的水電費(fèi)。目前有的小區(qū)沒有物業(yè)只有委員會(huì),還有很多水機(jī)的水電直接接到顧客家里面,還有我們與對方簽訂的是商業(yè)用水,小區(qū)給供電公司 水電公司交的居民水電。對方即使有物業(yè)給我們復(fù)印的水電公司發(fā)票單位票價(jià)也不一致。。截止到6.30很少能要到發(fā)票,這種情況怎么處理哇,老師。尤其會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)則重新發(fā)布了。。好害怕呀
老師,是這樣的,我們掛靠在一家單位,簽署了掛靠協(xié)議,簽的是老板個(gè)人的名字,用這個(gè)單位的資質(zhì)承接一些安保項(xiàng)目,姑且稱項(xiàng)目的對象為甲方,然后個(gè)人授權(quán)給我們的公司,我們公司又分包給下面的分包方。項(xiàng)目有的需要我們3個(gè)月墊資,有的是分包方把錢打給我們公司,我們公司再去支付項(xiàng)目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方,然后甲方再付款給我們。所以我現(xiàn)在不太清楚,這樣的話我做賬的時(shí)候,分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項(xiàng)目只需要收管理費(fèi)就好了,這種情況要怎么處理分錄?掛靠方打錢給我們?nèi)ブЦ豆べY?
老師,請問下有可以自動(dòng)算出個(gè)稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問一下
老是,我2023年收入有變動(dòng),我更完2023年的增值稅和其他報(bào)表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒變動(dòng),是不是就不用更了
公司公戶取得的利息收入,幾百塊一季度,這個(gè)實(shí)務(wù)上大家增值稅按未開票收入申報(bào)的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計(jì)提了利息沒支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個(gè)稅了?豁免利息應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實(shí)際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢服務(wù),這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問下我們公司股東借款給我們,計(jì)提了利息沒支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個(gè)稅
老師您好,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應(yīng)如何填寫
如果季度開專票2萬元,普票開了5萬元,會(huì)計(jì)分錄的分別怎么寫?然后減免的普票稅額又是如何做會(huì)計(jì)分錄?


老師,如果勞務(wù)派服務(wù)是不是就可以差額征收,因?yàn)槲覀冇袆趧?wù)派遣資質(zhì)。如果差額征收是不是進(jìn)項(xiàng)稅也就不能抵扣了???那我們?yōu)檫@個(gè)項(xiàng)目買的那些環(huán)衛(wèi)車專票可以抵扣嗎
你好,是的,是可以差額征收。差額征收也是可以抵扣的
感謝老師,差額征收會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢??比如說:甲方這次給我們要結(jié)款100萬,其中有80萬我們要支付給環(huán)工工人的工資。那是不是其中20萬等于就是我們的管理費(fèi),那我們用差額征收的話,是不是只對20萬上稅。
你好,是的就是這樣子做。 1、確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(計(jì)提) 2、向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 3.取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(扣減) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4.申報(bào)納稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(繳納) 貸:銀行存款
老師,你能不能給我?guī)霐?shù)字,讓我自己琢磨一下。就比如說,應(yīng)收賬款100萬,其中環(huán)衛(wèi)工人工資社保支出100萬,我們管理費(fèi)是20萬。簡易征收,稅率5%。能否給我完整寫下,讓我琢磨琢磨
老師,你能不能給我?guī)霐?shù)字,讓我自己琢磨一下。就比如說,應(yīng)收賬款100萬,其中環(huán)衛(wèi)工人工資社保支出80萬,我們管理費(fèi)是20萬。簡易征收,稅率5%。能否給我完整寫下,讓我琢磨琢磨
你好,銀行存款,100,營業(yè)收入就是100/1.05 建議計(jì)稅就是100/1.05*0.05 2,主營業(yè)務(wù)成本80,,應(yīng)付職工薪酬80 3,抵減的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅80/1.05*0.05 貸主營業(yè)務(wù)成本 4借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 100/1.05*0.05-80/1.05*0.05
老師,等于就是確認(rèn)收入的時(shí)候,就按照100萬去確認(rèn),稅也是按照100去確認(rèn)。只是次月繳納的時(shí)候,有個(gè)差額,一部分差額就是繳納了稅,一部分差額就是沖了成本,對不對
您好,是的,就是這樣了