你好,你現(xiàn)在開了紅字信息表了,它系統(tǒng)就會有了。
老師,你好,我問下8月開了紅字信息表,紅字發(fā)票還沒收到,增值稅申報表中有這筆進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄我要怎么做
購貨方申請紅字發(fā)票后,跨月了,對方紅字發(fā)票還沒有開出來,申報增值稅,按需要申報進項轉(zhuǎn)出嗎?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,能申報成功嗎
跨年進項稅發(fā)票紅字沖紅,稅務增值稅報表進項稅轉(zhuǎn)出需要怎么做賬務處理
增值稅附表二進項稅額轉(zhuǎn)出自動帶出的紅字信息表進項稅額欄和開票系統(tǒng)里的不一樣,但如果改成和開票系統(tǒng)上一樣的金額又無法申報成功
零基礎入門先休課學完了,接下來學哪個比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打???
老師,設計費20000元,預付12000元,剩余8000元未付,如何做會計分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項-進項 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進項抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項不變,進項多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進項轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報表附表2,不影響實際稅額。但這樣會影響今年的稅負率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計提利息嗎?或者直接入費用?做分錄我計提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經(jīng)營有關的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預收的充值卡金額,未消費完,消費者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個空調(diào),一個臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項5000,本月沒進項稅,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
在哪里可以看到紅字信息表?
你好,你現(xiàn)在是系統(tǒng)提示你什么?
現(xiàn)在是增值稅申報表顯示這一筆在14欄進項稅額轉(zhuǎn)出.
你好,你看一下這個發(fā)票是誰開給你的然后去問一下對方