會(huì)計(jì)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 填增值稅申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出好,做負(fù)數(shù)分錄就行,然后報(bào)表填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。你好,做負(fù)數(shù)分錄就行,然后報(bào)表填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 損益借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤(rùn)
企業(yè)收到紅字進(jìn)貨發(fā)票,也需要認(rèn)證?會(huì)計(jì)處理進(jìn)項(xiàng)稅以紅字記賬?填增值稅申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
開(kāi)了紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),需要在增值稅申報(bào)表上附表上填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是直在賬務(wù)上處理就行
老師 開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,在納稅申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)還需要處理嗎?
增值稅專用發(fā)票沖紅,報(bào)稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
跨年進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅字沖紅,稅務(wù)增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要怎么做賬務(wù)處理
老師銷(xiāo)售發(fā)貨收到款和沒(méi)收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門(mén)用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開(kāi)利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來(lái)的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址