你好不用的 不需要的
老師,你好,購貨方要求本月開具紅字信息表與負數(shù)發(fā)票,上月購貨方發(fā)票已抵扣,本月開具負數(shù)發(fā)票與正數(shù)發(fā)票金額一致,下月初報稅在電子稅務(wù)局需要在報表上填寫嗎
老師好!請問電子普通發(fā)票當(dāng)月負數(shù)沖正的發(fā)票,原票沒有做賬,還需要一正一負做賬嗎
老師,你好,請問當(dāng)月紅沖的電子普票,又重新開具正確的票面,需要一正一負,再一正,三張都做賬嗎?
老師,請問一下,開具電子發(fā)票,當(dāng)月開具的正數(shù)電子發(fā)票,當(dāng)月又開具了負數(shù)發(fā)票,這個正數(shù)跟負數(shù)的電子發(fā)票都要入賬嗎?
老師,您好,本月發(fā)票開了360,然后又退貨了開了相同金額的負數(shù)發(fā)票,這樣一正一負發(fā)票還需要做賬嗎?
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,分錄怎么做
本財年發(fā)現(xiàn)上一財年多計提稅金,本財年應(yīng)該如何沖銷
公司購入車輛公司收到機動車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個月嗎?
發(fā)票系統(tǒng)上能看到開過一正一負的電子發(fā)票,什么也不用做嗎?
?你好對的 是的 可以的,