同學(xué)你好,是需要填寫(xiě)的;
老師,你好,購(gòu)貨方要求本月開(kāi)具紅字信息表與負(fù)數(shù)發(fā)票,上月購(gòu)貨方發(fā)票已抵扣,本月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票與正數(shù)發(fā)票金額一致,下月初報(bào)稅在電子稅務(wù)局需要在報(bào)表上填寫(xiě)嗎
老師,我想問(wèn)下購(gòu)買(mǎi)方退回貨,總金額是170多萬(wàn),當(dāng)時(shí)發(fā)票張數(shù)總共是16份,發(fā)票已抵扣,然后購(gòu)買(mǎi)方需要開(kāi)具紅字信息表給銷售方,在開(kāi)具紅字信息表時(shí)是需要分開(kāi)開(kāi)嗎,就是對(duì)應(yīng)的發(fā)票開(kāi)對(duì)應(yīng)的紅字信息表上的金額
老師您好,我7月份開(kāi)具了專票,8月份購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,8月份購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具了紅字信息表,然后銷售方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開(kāi)具了正確的專票,這種情況下購(gòu)買(mǎi)方在9月份在發(fā)票抵扣平臺(tái)是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對(duì)嗎?負(fù)數(shù)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
老師,項(xiàng)目上開(kāi)的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開(kāi)銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價(jià)開(kāi)票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國(guó)公司 63140 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開(kāi) 然后我把這筆收入 匯算清繳時(shí)給調(diào)整了 開(kāi)票金額是75 但是提交的時(shí)候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個(gè)稅工資嗎?
個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)稅有工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
個(gè)人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營(yíng)所得算嗎?經(jīng)營(yíng)所得有沒(méi)有6萬(wàn)的扣除項(xiàng)?
為研發(fā)支出活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺(jué)不合適,放在其他里也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題賣不出去我計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,匯算清繳做了對(duì)應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價(jià)準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,需要在增值稅報(bào)表幾填寫(xiě)呢
同學(xué)你好,如果是購(gòu)買(mǎi)方是在附表二中填寫(xiě)
我是銷售方
同學(xué)你好,銷售方不體現(xiàn)在報(bào)表中,直接抵消了
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快?
謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快?