你好,這個沒關(guān)系,1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金, 3計提公司負擔(dān)社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款
老師,這個月的社保沒有申報繳納,(社保員工個人部分工資表上已經(jīng)扣除,當月工資當月發(fā)),到下個月再補交,這種計提工資社保和發(fā)放工資記賬怎么記?
老師,這個月的社保沒有申報繳納,(社保員工個人部分工資表上已經(jīng)扣除,當月工資當月發(fā)),到下個月再補交,這種計提工資社保和發(fā)放工資記賬怎么記?
老師,公司當月社保醫(yī)保當月扣,工資是當月工資下個月發(fā)放,賬務(wù)處理怎么合適
社保當月繳納當月的,員工部分也是從當月發(fā)放的工資里扣除嗎?
社保是當月交當月的,公司全部交了,下個月發(fā)八月份工資的時候在扣除個人部分交的,怎么做分錄,工資是每月15號發(fā)上月的工資,怎么做分錄
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計制度或者準則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點?
老板跟司機出去吃飯,報銷 做啥科目
沒有發(fā)工資的,就不做第二步。
好的,正常一起計提工資是吧
你好,是的,計提還是一樣的
有個臨時人員工資900,付的現(xiàn)金,也沒有發(fā)票,怎么處理?也要計提到工資里嗎?
你好,這個計入比如借制造費用-人工費,貸應(yīng)付賬款