你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款
老師,這個(gè)月的社保沒(méi)有申報(bào)繳納,(社保員工個(gè)人部分工資表上已經(jīng)扣除,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)),到下個(gè)月再補(bǔ)交,這種計(jì)提工資社保和發(fā)放工資記賬怎么記?
老師,這個(gè)月的社保沒(méi)有申報(bào)繳納,(社保員工個(gè)人部分工資表上已經(jīng)扣除,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)),到下個(gè)月再補(bǔ)交,這種計(jì)提工資社保和發(fā)放工資記賬怎么記?
社保當(dāng)月繳納當(dāng)月的,員工部分也是從當(dāng)月發(fā)放的工資里扣除嗎?
社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,公司全部交了,下個(gè)月發(fā)八月份工資的時(shí)候在扣除個(gè)人部分交的,怎么做分錄,工資是每月15號(hào)發(fā)上月的工資,怎么做分錄
社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,公司全部交了,下個(gè)月發(fā)八月份工資的時(shí)候在扣除個(gè)人部分交的,怎么做分錄,工資是每月15號(hào)發(fā)上月的工資,怎么做分錄
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡(jiǎn)稱”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
老師 我們公司法人個(gè)人向銀行貸款16.5萬(wàn)元 總利息要付1.782萬(wàn)元分60期還清給銀行。貸款的16.5萬(wàn)元 轉(zhuǎn)入給公司人員發(fā)工資。每月法人個(gè)人要還銀行2750元 貸款利息是297元每月 。如果公司每月轉(zhuǎn)還法人。那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模公司這個(gè)月是不是只需要申報(bào)一個(gè)個(gè)稅就行了
本年利潤(rùn)的貸方減本年利潤(rùn)的借方,再加營(yíng)業(yè)外收入減營(yíng)業(yè)外支出,是不是就是利潤(rùn)總額
您好,土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么?沒(méi)有蓋房子的土地要繳納土地使用稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我上個(gè)月申報(bào)了100萬(wàn)未開票收入,這個(gè)月已經(jīng)開具了100萬(wàn)發(fā)票,我如何申報(bào)收入?
老師您好,捐贈(zèng)收入轉(zhuǎn)給了法師個(gè)人微信沒(méi)有轉(zhuǎn)寺廟公戶,這部分收入怎樣處理能夠合理合規(guī),另外一小部分收入要直接給法師包紅包或者微信轉(zhuǎn)賬給的法師費(fèi)用,怎樣操作能合理合規(guī)入賬
請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人所得稅今年養(yǎng)老金和職業(yè)年金的數(shù)據(jù)都填入養(yǎng)老金里了,現(xiàn)在想更正,把它們分開填數(shù)據(jù),系統(tǒng)里怎么更正。還有一個(gè)人的職業(yè)年金今年的沒(méi)填進(jìn)去,現(xiàn)在想把之前的全部補(bǔ)錄進(jìn)去,要怎么操作!如果不更正有沒(méi)有影響
沒(méi)有發(fā)工資的,就不做第二步。
好的,正常一起計(jì)提工資是吧
你好,是的,計(jì)提還是一樣的
有個(gè)臨時(shí)人員工資900,付的現(xiàn)金,也沒(méi)有發(fā)票,怎么處理?也要計(jì)提到工資里嗎?
你好,這個(gè)計(jì)入比如借制造費(fèi)用-人工費(fèi),貸應(yīng)付賬款