需要對(duì)方開(kāi)紅字信息申請(qǐng),你才能開(kāi)紅字發(fā)票
老師你好,我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下,我六月份開(kāi)的一張專票,我現(xiàn)在想作廢掉,之前這張票已經(jīng)入賬了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,有個(gè)供應(yīng)商5月給我們公司開(kāi)票了,然后9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方不小心把那張發(fā)票作廢了,現(xiàn)在又重開(kāi)了一張,那我把9月開(kāi)的這種發(fā)票放在5月那筆憑證后面行嗎,把作廢的那張退回去給對(duì)方
老師,你好,問(wèn)一下1月份開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要作廢,已經(jīng)抵扣了,然后開(kāi)具了紅字發(fā)票,那我們作為銷售方,要怎么弄呢?
#提問(wèn)#各位老師你們好,我想問(wèn)一下,12月份我開(kāi)了一張3000的專票,但是開(kāi)錯(cuò)了,上面沒(méi)有開(kāi)戶行,所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢,可能沒(méi)有作廢成功,然后我又重新開(kāi)了一張3000的專票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒(méi)有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
我們是一般納稅人,十一月份收到對(duì)方給開(kāi)的專票,在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要作廢發(fā)票,那我們已經(jīng)報(bào)稅了怎么辦
老師,跨區(qū)域涉稅的外管證,如果系統(tǒng)沒(méi)有認(rèn)定個(gè)稅,可以直接反饋,不用報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好!公司是一般納稅人,對(duì)方公司開(kāi)的是普票,我們?nèi)霂?kù)是含稅入庫(kù)嗎?
我把已經(jīng)開(kāi)的票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在讓對(duì)方紅沖,是誰(shuí)發(fā)起
更正納稅申報(bào)表,會(huì)被扣分,影響納稅信用等級(jí)嗎?
公立醫(yī)院無(wú)稅務(wù)登記,出租門面給商戶,怎么給商戶開(kāi)票
你好老師,在職人員10人以下的企業(yè),工會(huì)經(jīng)費(fèi)有什么政策
老師,你好。我是物業(yè)公司,這個(gè)月升一般納稅人了,現(xiàn)在業(yè)主要開(kāi)24年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,和水費(fèi)發(fā)票。24年未開(kāi)票收入我已經(jīng)申報(bào)了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么開(kāi)票?
小規(guī)模,夸季紅沖了增值稅,申報(bào)增值稅時(shí)添寫(xiě)了負(fù)數(shù)。也填寫(xiě)了退稅申請(qǐng)。稅管員叫我不要填寫(xiě)負(fù)數(shù),更改增值稅報(bào)表。要撤回退稅申請(qǐng)才能改增值稅報(bào)表,怎么找到退稅申請(qǐng)?怎么撤回
#提問(wèn),老師印花稅是補(bǔ)計(jì)提直接繳納嗎?繳納的時(shí)候直接是記到那個(gè)科目?
你好老師,個(gè)體戶開(kāi)普票按季申報(bào),是要在哪里報(bào)的
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
開(kāi)的是電子發(fā)票,我現(xiàn)在是不是要把開(kāi)紅字,然后就重新開(kāi)出,這個(gè)稅了怎么辦?對(duì)方公司已經(jīng)抵扣了,我這邊也交了
紅沖后重新開(kāi)不需要交稅的,
我開(kāi)出去的發(fā)票我已經(jīng)交稅了,對(duì)方公司也抵稅了
那我要申請(qǐng)退稅嗎?還是怎樣呢
你要重新開(kāi)票,為啥要申請(qǐng)退稅?
哦,好的,那專票開(kāi)出去了,發(fā)現(xiàn)單位沒(méi)有寫(xiě),這樣子可以嗎因?yàn)?月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)單位沒(méi)有寫(xiě),所以9月份我就要作廢,要重新開(kāi),所以就想問(wèn)這個(gè)問(wèn)題
紅沖后重新開(kāi)就完事了,不影響收入和交稅
好的,謝謝老師,老師你好,開(kāi)專票的話13個(gè)點(diǎn)的這個(gè)單位沒(méi)有寫(xiě)可以嗎
必須要寫(xiě)單位的,除非不能計(jì)量的