可以的 對的也是成本 對的 是這么做的
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應付職工薪酬——應付工資 ,支付借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應該借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬?
本公司是服務行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)收入 應交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
老師好,汽修廠維修工的工資作為主營業(yè)務成本的會計分錄是 計提:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬–工資 發(fā)放:借:應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 嗎?
物業(yè)服務,項目上保潔保安的工資是不是可以直接作為主營業(yè)務成本?如果作為主營業(yè)務成本,那他們那部分的社保也是計入成本嗎?還是工資部分為借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款?
老師,請問一下房產(chǎn)稅跟土地使用稅是怎么計提的?還有如果公司的這個門面房出租是怎么交稅的?
老師,公司在2024年10月預付一筆款項,2025年7月收到預付款的退回,請問需要簽解除合同嗎?需要讓對方開發(fā)票嗎?會有哪些方面稅務風險,謝謝
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當時已繳納,可是記賬是忘記了計提。 當時寫的分錄: 借:應交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用。現(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎?
8題 股票的資本成本率 和股票的期望報酬率 有什么區(qū)別 哪種情況考慮籌資費用
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務*機械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機械開經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應當認領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應付賬款金額比實際的少了,應該怎么補錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財務章
5月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分攤還是實際面積分攤?
這部分社保和工資都是直接做成本嗎?不需要計提社保和公積金?
是 計提 當月有收入的可以 借主營業(yè)務成本社保公積金 貸應付職工薪酬社保公積金 和管理費用一樣