你好,公司清算時(shí),股東投資款是公司資產(chǎn),用于清算公司債務(wù),清算結(jié)束后,有剩余的,按股東出資比例分配給股東。
老師,有個(gè)問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時(shí)候,我接手這個(gè)做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點(diǎn)實(shí)收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實(shí)收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時(shí)候,有兩筆股東往來款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面。回單上注明是借款。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實(shí)收資本,注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請問我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。
老師,請問一下,公司營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是200萬,在成立起初由公司兩股東存入,然后又把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到其他人賬上了,當(dāng)時(shí)在做憑證時(shí),沒有把200萬做實(shí)收資本,而是掛往來賬(是按股東要求)。現(xiàn)在我們想把掛往來這200萬轉(zhuǎn)為投資款,這樣可以嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師早上好!母公司注冊了營業(yè)執(zhí)照和開立了基本戶。稅務(wù)登記還沒有做。子公司的營業(yè)執(zhí)照還在注冊中。母公司的大股東和子公司的法人股東中的大股東都是同一人,分別是母子公司中的最大股東。目前的營業(yè)模式是大股東投入實(shí)收資本75萬,(沒有走銀行,是大老板私戶收支賬里自己說是投資款)這個(gè)款項(xiàng)用于母子公司的開支,因?yàn)槟腹臼峭顿Y公司,子公司是商鋪?zhàn)赓U公司,所以子公司目前的款項(xiàng)都是由母子公司的同一大股東代收代付。:目前大股東給到我的流水賬里(大股東自己為母子公司收支)的以下數(shù)據(jù):1-大股東投資款。2-收到支出子公司的銷售款。請問1我該分別填入出納資金月報(bào)表的哪一行,且備注怎么填寫?2哪些現(xiàn)金我可以填入出納資金月報(bào)表的庫存現(xiàn)金里?
老師,咨詢股權(quán)方面問題,我公司注冊資本600萬,開始有兩個(gè)股東甲和乙,經(jīng)查,成立初期銀行進(jìn)賬單顯示甲實(shí)繳56萬,乙實(shí)繳24萬,后我接手后看公司賬上有兩個(gè)股東,老板甲說 乙已經(jīng)撤了,實(shí)際現(xiàn)在是甲自己實(shí)際出資了80萬,給我了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還說工商都變完了,我就調(diào)整了賬上股東的實(shí)收資本變成一個(gè)人了,也去稅務(wù)繳納了印花稅,按每人240000×0.0005×50%=60元,現(xiàn)在老板股東甲要將他手里100%的股權(quán)轉(zhuǎn)給他母親95%,自留5%,可是工商系統(tǒng)顯示:公司是甲100%控股,但是只出資了56萬,那個(gè)24萬轉(zhuǎn)過來的股權(quán)沒體現(xiàn)?,F(xiàn)在一頭霧水,不知道如何操作。 問題:1.現(xiàn)在要怎么變工商實(shí)繳從56到80? 2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓也還需要先到稅務(wù)繳納個(gè)人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉(zhuǎn)股,什么情況下可以不交個(gè)人所得稅? 3.實(shí)際股東轉(zhuǎn)讓金額,平價(jià)和溢價(jià)怎么寫好,怎么做合理? 問題有點(diǎn)長,謝謝老師了
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
那請問老師,可不可以按以上方法操作呢。
因老師講的對于小白來說感覺有點(diǎn)深?yuàn)W,能不能直白一些講嗎?因自己運(yùn)氣好,接手了,市場行情不好,要注銷了,沒經(jīng)歷過這種情況
通俗的講就是先還公司的欠款,剩余部分再分配給股東
是不是把所有債務(wù)清完,就可以把股東 出資款打給股東,這種不用交稅吧
老師,之前看他們賬是掛其他應(yīng)收款,但今年接手過來沒掛其他應(yīng)收款,直接放在現(xiàn)金里的呢。
自然人股東僅收到正好實(shí)收資本不繳納個(gè)稅,超過實(shí)收資本的部分繳納個(gè)稅。
好的,謝謝老師指點(diǎn)。因自己沒經(jīng)歷過,不問一下老師不放心呢。謝謝
那如果還不夠付,因有虧損,那要怎么處理呀
如果賬上只有190萬,就按股東比例付完就行,對不,老師
是的,按股東出資比例分配給股東