你好,你有沒有員工的其實的都報名肯定是不對的,比如你要有員工的工資啊和租金這些的。
老師,我們老板接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,小規(guī)模納稅人,轉(zhuǎn)讓前的2020年4到6月利潤表中只有管理費用有數(shù)據(jù)3000,資產(chǎn)負(fù)債表是零申報,現(xiàn)金流量表有數(shù)據(jù)3000,今年他們沒有申報增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,我們接手這幾個月沒有業(yè)務(wù)收入,去稅務(wù)局報道和零申報前2個季度的各項稅,這個月申報7至9月份時,是財務(wù)報表和各項稅都是零申報嗎?
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進(jìn)去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
謝謝老師! 還有一個問題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報,(單位房屋出租給個體戶) 1.這個怎么申報,每一個季度印花稅申報都按10萬*5年*0.001稅率計算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計算稅金申報后,2至4季度零申報? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報,1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計算
填報季度企業(yè)所得稅時。以前年度虧損有數(shù)據(jù)2000。核查是2021年度的虧損。這個數(shù)據(jù)顯示是2021年有虧損。我也是剛接手這家公司,他們公司一直沒做賬,我接手后才完善了賬務(wù)。不知道之前他填報的這個2021年度的虧損數(shù)據(jù)是哪來的?我這還季報要如何調(diào)整?謝謝老師
#提問#請問老師接手一新公司洗浴中心,這個月業(yè)務(wù)一個資本金,一個開戶費,其他沒有,也不知道啥會開業(yè)?還趕個季報?這賬是否得做?個稅增值稅所得稅都得零申報吧?謝謝
老師,自來水廠一般計稅和簡易計稅可以一起用嗎?
老師,小微企業(yè)滿足什么條件?還有利潤超過300萬是不是就是按照25%來繳
企業(yè)要注銷,現(xiàn)在賬面上有資產(chǎn)還有外欠,用資產(chǎn)還外欠單位,仍然不夠,余下的外欠怎么辦?
你好我想咨詢一下吸收合并的處理,同一個老板有兩家公司,然后A公司吸收合并了B公司=A公司 然后稅務(wù)那邊說喊提供合并后的報表 我想咨詢一下提供合并后的報表是要編制合并報表嗎?那編制合并報表需要在賬務(wù)上處理嗎? 目前公司稅務(wù)上的股本已經(jīng)發(fā)生變化了。
老師,你好!我公司回收的電線電纜(收到發(fā)票的稅收編碼是電線電纜),然后通過加工提取里面的廢銅,銷售廢銅時稅收編碼是什么
甲公司注銷了,可以把未收貨款轉(zhuǎn)給乙公司收嗎
京東充值卡可以費用報銷稅前扣除嗎?
單位支付住宅專項維修基金,契稅,印花稅,不動產(chǎn)登記費,怎么入賬?
您好老師,我公司審車收到增值稅專用發(fā)票,怎么做分錄,越詳細(xì)越好,謝謝
你好老師,我們家公司是一家環(huán)??萍加邢薰?,經(jīng)營范圍大多是化工,也有租賃服務(wù),這樣是不是可以給別的公司開租賃服務(wù)費?
你有沒有員工的 其實都報0肯定是不對的
房子房地產(chǎn)自己的,9月份才注冊的公司,就一個法人不開工資,我也不在那邊開資,
你好,但是你全部都做零,肯定稅務(wù)局是會找你的,你你可以跟我說是這樣是那樣,但是系統(tǒng)上你不能這樣做
那怎安,不能瞎編吧?
你好,就像員工,你也至少要做一個員工。 你沒有支付工資,但是你也得要先計提,不然你沒辦法解釋的。