年底匯算清繳的調(diào)增調(diào)減是指在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)按照稅法規(guī)定進(jìn)行調(diào)整,以確定應(yīng)納稅所得額。調(diào)增即增加應(yīng)納稅所得額,調(diào)減即減少應(yīng)納稅所得額。 二、需要調(diào)增的情況 超過稅法規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的支出 例如,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的 60% 扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的 5‰。如果企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就需要對(duì)超過部分進(jìn)行調(diào)增。 職工福利費(fèi),不超過工資薪金總額 14% 的部分準(zhǔn)予扣除,超過部分應(yīng)調(diào)增。 工會(huì)經(jīng)費(fèi),不超過工資薪金總額 2% 的部分準(zhǔn)予扣除,超過部分調(diào)增。 不允許稅前扣除的項(xiàng)目 稅收滯納金、罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失等不得在稅前扣除,若企業(yè)在會(huì)計(jì)核算中進(jìn)行了扣除,在匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 企業(yè)為投資者或者職工支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),不得扣除,需調(diào)增。 未取得合法憑證的支出 如果企業(yè)的某些支出沒有取得合法有效的發(fā)票等憑證,不能在稅前扣除,需調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 三、需要調(diào)減的情況 稅法規(guī)定的免稅收入 國(guó)債利息收入免征企業(yè)所得稅,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)應(yīng)將國(guó)債利息收入從會(huì)計(jì)利潤(rùn)中調(diào)減。 加計(jì)扣除項(xiàng)目 企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,再按照實(shí)際發(fā)生額的 75% 在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的 175% 在稅前攤銷。這部分加計(jì)扣除的金額應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額。 企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照支付給殘疾職工工資的 100% 加計(jì)扣除,調(diào)減應(yīng)納稅所得額。

老師您好!我想請(qǐng)問下關(guān)于匯算清繳調(diào)增,調(diào)減是什么意思呢
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)費(fèi)用什么情況下年度匯算清繳需要調(diào)增
請(qǐng)桂龍老師回答 謝謝! 老師,年底匯算清繳的調(diào)增調(diào)減是什么意思?什么情況下需要調(diào)增調(diào)減?
老師,匯算清繳的那些調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,是通過什么方式能知道哪個(gè)需要調(diào)增那個(gè)需要調(diào)減呢
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝!收到以前年度的票,在稅法上和會(huì)計(jì)上怎么處理?什么情況下調(diào)增,什么情況下調(diào)減?
學(xué)堂有注會(huì)證的打卡表嗎?
報(bào)季度所得稅申報(bào),營(yíng)業(yè)成本是否包含管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用?
老師,報(bào)這個(gè)季度企業(yè)所得稅,那個(gè)季度報(bào)表申報(bào)A表 那個(gè)營(yíng)業(yè)收入是不是1-9 年收入呢。還是填7-9 收入呢
稅務(wù)師的實(shí)務(wù)考試,簡(jiǎn)答題如果讓寫會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問可以在數(shù)字后面帶“萬”字嗎?
老師,想問下有一個(gè)公司注銷了,然后員工發(fā)工資是在另一個(gè)單位發(fā)的,但是社保和公積金是在注銷的那個(gè)單位交的,這個(gè)怎么做分錄呢
老師好,建筑公司人員不固定,不按時(shí)發(fā)工資,有時(shí)候就是給員工借點(diǎn)錢,這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
辛苦各位老師看下,那里出錯(cuò)了呢
老師一般納稅人收到專票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,交增值稅怎么記,怎么把代抵扣的轉(zhuǎn)出來,
老師。建筑單位3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票分錄,金額1067.96、稅額32.04分錄怎么做
電子稅務(wù)局上報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表,發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了,怎么都找不到表格更正

