同學(xué)你好,我給你解答

提問# 一、稽查補查稅,其中補繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會計入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時,這個營業(yè)外支出~滯納金科目這個可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個科目,等匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會計分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬,對方的發(fā)票要在24年才能開來,現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對方發(fā)票只開來了60萬,且后面的發(fā)票因為各種原因在五月份之前都開不了了。當(dāng)初入賬我做的是財務(wù)費用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬利息發(fā)票,我沖預(yù)提時要怎么入賬,怎么做會計分錄,另外剩下的無票的30萬,我會在所得稅匯算清繳時做調(diào)增繳納對應(yīng)的所得稅,這30萬對應(yīng)的當(dāng)時預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財務(wù)費用借方負(fù)數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請老師解答下,謝謝
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認(rèn)投資收益),現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報的預(yù)算稅款差好幾萬。有什么補救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過:不過,如果存在符合會計準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件,但由于某些原因在2025年1月才實際進(jìn)行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧?;蛘哂薪?jīng)驗的老師幫忙回復(fù)一下,有點著急,謝謝了。
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝庫存商品,生產(chǎn)成本,是不是最后都在資產(chǎn)負(fù)債表的原材料反應(yīng),結(jié)轉(zhuǎn)成本,就會使資產(chǎn)變少是不?又想把手上發(fā)票全部入賬,同時又怕資產(chǎn)超過5000萬了,有什么辦法,既讓資產(chǎn)不超,又都入賬了
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評!正確流程是怎么樣?:收到裝修發(fā)票設(shè)計費發(fā)票借:在建工程10萬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額13000,貸:應(yīng)付賬款 113000 依次發(fā)生費用累計都是這樣做,然后比如2024年一年了累計下來是96萬,,2025年1月份攤銷時就是96/5/12 =1.6萬 借長期待攤費用16000,待:在建工程16000 是不是?
公司1—9應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)是396613,借方累計數(shù)是520053,請問老師新的季度所得稅申報的已計入成本費用的工資和應(yīng)付職工薪酬二欄怎么填寫?
企業(yè)所得稅匯算清繳是什么意思?怎么操作
老師,我用自己名字起個個體戶,我雇傭了2個人跟我一起干活兒,主要給鋼廠的爐子里投料,一天24小時倒班兒。鋼廠沒雇傭我,只是把活兒包給我,每個月給我人工費,我得起個個體戶營業(yè)執(zhí)照,但是這個個體戶名字應(yīng)該怎么起?
老師 酒店給員購買的工作服是做福利費還是什么科目?
老師下午好,請問下個體戶,營業(yè)執(zhí)照范圍,有個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù),查賬征收是不是就不能申請定期定額征收了
老師,會計分錄里面紅字表示什么
個人轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶,借銀存,貸其他應(yīng)付款,錯把分錄做成借銀存,貸現(xiàn)金。怎么沖銷。分錄怎么做?
為什么我會計稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費收入、房屋租賃收入等。請問非居民供暖對應(yīng)的進(jìn)項稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計算出來的比例,再乘以對應(yīng)的供暖取得的進(jìn)項稅專票的金額。做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么?
會計上: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 稅法上 在2026/5/31前匯算時,做納稅調(diào)減