你好,是的,這個入福利費。
老板買了10箱紅酒,價值3600元,主要是他自己用來應(yīng)酬的,有時候員工聚餐也喝。付款時備注的是招待用酒。這個酒如何處理比較好?
老師:老板買回茶葉和酒,員工聚餐和辦公室喝的,可以算福利費嗎?
老師你好,公司過年發(fā)的饅頭,是在酒店里買的,開的餐飲費發(fā)票,記入福利費可以嗎?再是公司過年發(fā)的酒能記入福利費嗎?謝謝
老師你好,春節(jié)給員工發(fā)的饅頭,是在酒店買的,開的餐費發(fā)票,能記入福利費嗎?謝謝
老師:員工聚餐,老板買了兩箱好酒,發(fā)票也是開的酒,可以入福利費嗎?
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
酒的專票,不可以抵扣的,對吧?
你好,是的,福利費是不能夠抵扣的。
那這個如果列業(yè)務(wù)招待費,可以嗎?
你好,不可以的。業(yè)務(wù)招待費也不行。