你好,這個(gè)是不用交稅 如果涉及退稅的話(huà)是這筆出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷(xiāo)售出口業(yè)務(wù)的問(wèn)題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒(méi)有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)繳納增值稅額,來(lái)計(jì)算當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅,這樣理解對(duì)嗎
老師你好,我有個(gè)疑惑想請(qǐng)教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷(xiāo),進(jìn)項(xiàng)有勾選認(rèn)證抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有交附加稅沒(méi)有交。申請(qǐng)退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請(qǐng)退出口增值稅,附加稅出口不退進(jìn)口不征。進(jìn)項(xiàng)不得抵扣
老師 請(qǐng)問(wèn)免抵稅額這樣理解對(duì)嗎?就是內(nèi)銷(xiāo)收入的銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來(lái)抵扣這個(gè)增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時(shí)也不繳增值稅 兩者抵消
老師好,請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)制造企業(yè)(出口),其中實(shí)際收到的出口退稅就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)科目,是外銷(xiāo)金額*退稅率-出口退稅嗎?
老師出口退稅 制造業(yè) 免抵退,如果進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng) 退稅額200進(jìn)項(xiàng)180,20差額需要繳納增值稅么?還是只需要繳納附加不用交增值稅?
老師,別人介紹客戶(hù)來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶(hù)的金額是900,實(shí)際客戶(hù)支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
意思是退稅就不用交稅是嗎
你好,是的,退稅肯定是不用交的,但是是針對(duì)這筆出口業(yè)務(wù)。
生產(chǎn)業(yè)是免抵退
您好,是的,是不用交稅。但是他只是針對(duì)這個(gè)出口業(yè)務(wù)啊。
對(duì)于你上面的問(wèn)題。退稅是不用交稅,這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的。我的意思是你除非全部都是出口的,不然的話(huà)你的內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)還是要正常交稅的。
生產(chǎn)企業(yè)免抵退中,這個(gè)抵是抵哪部分呢
你好,免抵退的“抵”指的是利用生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件等應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,來(lái)抵頂內(nèi)銷(xiāo)貨物的應(yīng)納稅款。
意思是比如內(nèi)銷(xiāo)有銷(xiāo)項(xiàng)稅20,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)納稅5,外銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅10,那這種情況就是沒(méi)有退稅了,如果內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅10,進(jìn)項(xiàng)15,外銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅8,可以退5是嗎
你好,這個(gè)還得看出口的金額和退稅率。 如果內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅10,進(jìn)項(xiàng)15,外銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅8,可以退5是嗎。你這個(gè)內(nèi)銷(xiāo)的是不用繳稅。那么外銷(xiāo)可以退8
退稅率跟納稅率一樣,如果內(nèi)銷(xiāo)環(huán)節(jié)納稅,外銷(xiāo)環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅就不可以退了是嗎
你好,是我抵減之后剩下的金額可以退。