你好,這個是不用交稅 如果涉及退稅的話是這筆出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進項

請問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷售出口業(yè)務(wù)的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷應(yīng)繳納增值稅額,來計算當(dāng)月實際繳納的增值稅,這樣理解對嗎
老師你好,我有個疑惑想請教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷,進項有勾選認(rèn)證抵扣,銷項銷項沒有交附加稅沒有交。申請退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請退出口增值稅,附加稅出口不退進口不征。進項不得抵扣
老師 請問免抵稅額這樣理解對嗎?就是內(nèi)銷收入的銷項大于進項稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時也不繳增值稅 兩者抵消
老師好,請問,生產(chǎn)制造企業(yè)(出口),其中實際收到的出口退稅就是增值稅申報表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個科目,是外銷金額*退稅率-出口退稅嗎?
老師,請問下,制造業(yè)有外銷業(yè)務(wù),是不是出口的這筆訂單不繳納增值稅,退內(nèi)銷業(yè)務(wù)沒有抵消完的進項稅額是嗎
我們公司是醫(yī)藥飲片商貿(mào)單位,現(xiàn)在投資建廠,已經(jīng)取得土地使用權(quán),發(fā)生的地勘費用,會計分錄怎么寫?
你好老師,我咨詢你一些問題:公司是做抖音直播的①對公賬戶收到抖音電商打款驗證款怎么做分錄②收到抖音電商(商戶資金結(jié)算)款怎么做分錄③收到其他單位轉(zhuǎn)來的款備注是投資款怎么做分錄?④轉(zhuǎn)給個人賬戶款項備注了報銷又怎么做分錄?
老師,我會計專業(yè)干了七年出納和會計屬于商貿(mào)類行業(yè),做賬報稅都參與過,29歲目前面試了一家二手車行公司,財務(wù)部6個人其中一個財務(wù)經(jīng)理干了七八年了,這份工作薪資不高要從基層收銀開票做起,可以輪崗要求哪個崗位都會,做熟練了后面也會讓做簡單小公司賬務(wù),這份工作可以去嗎
階梯申報實際怎么操作個稅系統(tǒng)
老師,珍珠棉(包裝產(chǎn)品用的)700元,膠帶車間封箱產(chǎn)品用1500元,計入什么會計分錄?
老師,一般納稅人,現(xiàn)在在填所得稅表,在填工資這塊,1:已計入成本費用的職工薪酬怎么填?
現(xiàn)在申報2024年度殘保金,請問,如何申報2024年度殘保金,附報中已計入成本費用的職工薪酬,指的是會計科目應(yīng)付職工薪酬借方嗎,上年在職工資工資總額,指的是什么
老師,您好!請教您 我們是工業(yè)企業(yè)從供應(yīng)商處采購包裝啤酒的紙箱,然,又把少許數(shù)量的紙箱賣給一個零售商包裝,那我們企業(yè)在開具發(fā)票的時候是否要寫讓售紙箱還是直接寫紙箱呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們是一家技術(shù)咨詢服務(wù)公司小規(guī)模 會外購其他公司的技術(shù)咨詢服務(wù) 在項目還未確認(rèn)收入前 外購的技術(shù)服務(wù)記入什么科目
你好老師,我們是風(fēng)力發(fā)電企業(yè),設(shè)備是融資租賃購入(直租),設(shè)備價款720萬,已收到720萬的增值稅發(fā)票,租金總額805萬,差價計入了未確認(rèn)融資費用,還款是不等額還款,前期是每個月還款26萬,融資公司每個月開增值稅利息發(fā)票,收到融資租賃公司開的利息發(fā)票我做借:財務(wù)費用貸:未確認(rèn)融資費用,因為我無法確定實際利率,就用融資租賃公司開的利息金額分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用可以嗎,因為我覺得融資租賃公司應(yīng)該用的是實際利率法
意思是退稅就不用交稅是嗎
你好,是的,退稅肯定是不用交的,但是是針對這筆出口業(yè)務(wù)。
生產(chǎn)業(yè)是免抵退
您好,是的,是不用交稅。但是他只是針對這個出口業(yè)務(wù)啊。
對于你上面的問題。退稅是不用交稅,這個是沒問題的。我的意思是你除非全部都是出口的,不然的話你的內(nèi)銷業(yè)務(wù)還是要正常交稅的。
生產(chǎn)企業(yè)免抵退中,這個抵是抵哪部分呢
你好,免抵退的“抵”指的是利用生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件等應(yīng)予退還的進項稅額,來抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅款。
意思是比如內(nèi)銷有銷項稅20,進項15,應(yīng)納稅5,外銷進項稅10,那這種情況就是沒有退稅了,如果內(nèi)銷銷項稅10,進項15,外銷進項稅8,可以退5是嗎
你好,這個還得看出口的金額和退稅率。 如果內(nèi)銷銷項稅10,進項15,外銷進項稅8,可以退5是嗎。你這個內(nèi)銷的是不用繳稅。那么外銷可以退8
退稅率跟納稅率一樣,如果內(nèi)銷環(huán)節(jié)納稅,外銷環(huán)節(jié)的進項稅就不可以退了是嗎
你好,是我抵減之后剩下的金額可以退。