借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用表示預(yù)付費(fèi)用,貸銀行存款確認(rèn)支付。攤銷時(shí),借管理費(fèi)用(二級(jí)科目為房租),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,體現(xiàn)費(fèi)用分?jǐn)偟较鄳?yīng)期間。

我單位裝修房屋話費(fèi)1000萬(wàn),分10年攤銷.每月攤銷8.3萬(wàn) 借長(zhǎng)期待攤-二級(jí)科目(??) 1000. 貸銀行存款 1000. 借管理費(fèi)用-二級(jí)科目(??) 8.3 貸長(zhǎng)期待攤-二級(jí)科目(??) 8.3 我公司采購(gòu)一批易耗品500萬(wàn),分3年攤銷.每月攤銷13.8萬(wàn) 借長(zhǎng)期待攤-二級(jí)科目(??) 500. 貸銀行存款 500. 借管理費(fèi)用-二級(jí)科目(??) 8.3 貸長(zhǎng)期待攤-二級(jí)科目(??) 8.3
老師你好,企業(yè)一年房租可以不通過(guò)預(yù)付賬款嗎,支付時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 攤銷時(shí)借管理費(fèi)用-房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租
交一年房租會(huì)記分錄是不是用借預(yù)付賬款房租,貸銀行存款,分?jǐn)倳r(shí)用,借管理費(fèi)用房租,貸預(yù)付賬款房租 如果是超過(guò)一年以上用借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用- 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用--房屋租金 貸:累計(jì)攤銷是不是老師
我們公司的管理部的房租和銷售部的房租都記在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,不知道二級(jí)明細(xì)應(yīng)該用哪個(gè)好? 1.借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 銷售費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 還是 2.借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 不知道用哪個(gè)呢?
公司交3月房租,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款每月分?jǐn)倳r(shí)借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是這樣嗎?3個(gè)月算長(zhǎng)期嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?


好的,謝謝
老師,攤銷是使用的當(dāng)月就開(kāi)始攤銷嗎?
攤銷一般從實(shí)際使用或受益的次月開(kāi)始,具體規(guī)則需參照企業(yè)會(huì)計(jì)政策。
攤銷通常從實(shí)際使用或受益的下個(gè)月開(kāi)始,具體要遵循企業(yè)制定的會(huì)計(jì)政策。