你好,這個(gè)問題少了條件啊 你只知道運(yùn)會(huì)的稅率9%,但是不知道運(yùn)費(fèi)是多少錢呢? 比如運(yùn)費(fèi)要1萬塊錢,跟運(yùn)費(fèi)只要10塊錢,這個(gè)差異很大的。
老師你好,我想問的是這樣一道題目:增值稅一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品,收購發(fā)票上注明買價(jià)為十萬元,規(guī)定的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率為13%,另支付入庫前挑選整理費(fèi)500元,則入賬價(jià)值為多少? 這道題我困惑的是購買方是一般納稅人,為什么算入賬價(jià)值的時(shí)候要扣除應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)呢?
某絲綢廠(有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)),第一季度發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1月份,購進(jìn)原料已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元,款項(xiàng)已支付。內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元,收到貨款的50%;出口貨物離岸價(jià)格10萬元。已結(jié)匯入賬。支付銷貨運(yùn)費(fèi)2.18萬元(含稅價(jià)),取得運(yùn)輸企業(yè)開具的專用發(fā)票。(2)2月份,購進(jìn)生產(chǎn)用免稅農(nóng)產(chǎn)品已入庫。取得收購憑證上注明收購價(jià)格25萬元,已付款。內(nèi)銷產(chǎn)品收入12萬元:出口貨物離岸價(jià)格40萬元,款項(xiàng)均已收到。(3)3月份,購進(jìn)原材料已入庫,取得專用發(fā)票上注明稅款4.76萬元,款項(xiàng)尚未支付。購貨支付運(yùn)輸費(fèi)取得專用發(fā)票注明不含稅運(yùn)輸費(fèi)1萬元。當(dāng)月內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元。收到購貨方簽發(fā)的2個(gè)月到期的商業(yè)匯票:出口貨物離岸價(jià)格36萬元,貨款已入賬要求:請(qǐng)分別核算該企業(yè)各月購銷業(yè)務(wù),并計(jì)算各月應(yīng)退(或應(yīng)繳)的增值稅(該貨物適用13%增值稅稅率,適用9%退稅率)。
某絲綢廠(有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)),第一季度發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1月份,購進(jìn)原料已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元,款項(xiàng)已支付。內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元,收到貨款的50%;出口貨物離岸價(jià)格10萬元.已結(jié)匯入賬。支付銷貨運(yùn)費(fèi)2.18萬元(含稅價(jià)),取得運(yùn)輸企業(yè)開具的專用發(fā)票。(2)2月份,購進(jìn)生產(chǎn)用免稅農(nóng)產(chǎn)品已入庫。取得收購憑證.上注明收購價(jià)格25萬元,已付款。內(nèi)銷產(chǎn)品收入12萬元;出口貨物離岸價(jià)格40萬元,款項(xiàng)均己收到。(3)3月份,購進(jìn)原材料已入庫,取得專用發(fā)票上注明稅款4.76萬元,款項(xiàng)尚未支付。購貨支付運(yùn)輸費(fèi)取得專用發(fā)票注明不含稅運(yùn)輸費(fèi)1萬元。當(dāng)月內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元。收到購貨方簽發(fā)的2個(gè)月到期的商業(yè)匯票;出口貨物離岸價(jià)格36萬元,貨款已入賬。要求:請(qǐng)分別核算該企業(yè)各月購銷業(yè)務(wù),并計(jì)算各月應(yīng)退(或應(yīng)繳)的增值稅(該貨物適用13%增值稅稅率,適用9%退稅率)。
某絲綢廠(有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)),第一季度發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1月份,購進(jìn)原料已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元,款項(xiàng)已支付。內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元,收到貨款的50%;出口貨物離岸價(jià)格10萬元。已結(jié)匯入賬。支付銷貨運(yùn)費(fèi)2.18萬元(含稅價(jià)),取得運(yùn)輸企業(yè)開具的專用發(fā)票。(2)2月份,購進(jìn)生產(chǎn)用免稅農(nóng)產(chǎn)品已入庫。取得收購憑證上注明收購價(jià)格25萬元,已付款。內(nèi)銷產(chǎn)品收入12萬元:出口貨物離岸價(jià)格40萬元,款項(xiàng)均已收到。(3)3月份,購進(jìn)原材料已入庫,取得專用發(fā)票上注明稅款4.76萬元,款項(xiàng)尚未支付。購貨支付運(yùn)輸費(fèi)取得專用發(fā)票注明不含稅運(yùn)輸費(fèi)1萬元。當(dāng)月內(nèi)銷產(chǎn)品收入10萬元。收到購貨方簽發(fā)的2個(gè)月到期的商業(yè)匯票:出口貨物離岸價(jià)格36萬元,貨款已入賬要求:請(qǐng)分別核算該企業(yè)各月購銷業(yè)務(wù),并計(jì)算各月應(yīng)退(或應(yīng)繳)的增值稅(該貨物適用13%增值稅稅率,適用9%退稅率)。
老師你們工作中。有這樣的問題嗎?如報(bào)價(jià)10元需要含稅加客戶10個(gè)點(diǎn),需要進(jìn)項(xiàng)在材料8元的基礎(chǔ)上加8個(gè)點(diǎn)給供應(yīng)商,雙方都是一般納稅人。開出開進(jìn)都是13點(diǎn)。這種情況算成本都是怎么算的
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職