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老師兄弟公司 員工幫忙給我們公司技術(shù)支持,在我們公司報(bào)銷差旅費(fèi),怎么走賬合適?

2024-09-21 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-21 15:30

兄弟公司員工提供技術(shù)支持,報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)通過服務(wù)采購流程處理。先由兄弟公司開具服務(wù)發(fā)票,你們公司按發(fā)票金額支付,計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目,如“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”。確保發(fā)票信息準(zhǔn)確,符合稅法規(guī)定。

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快賬用戶3511 追問 2024-09-21 15:39

老師 我可能沒說清楚,兄弟公司員工在我們公司報(bào)銷差旅費(fèi) ,他是代我們公司出差去技術(shù)維修,這個(gè)差旅費(fèi)我直接轉(zhuǎn)給他覺得不合適,他不是我們公司員工,所以想問下 這筆報(bào)賬怎么走

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齊紅老師 解答 2024-09-21 15:41

理解了,這種情況下,你可以先將費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給兄弟公司,然后由他們再支付給員工。首先,確認(rèn)出差任務(wù)與費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。接著,讓兄弟公司開具差旅費(fèi)發(fā)票給你們公司。最后,你們公司根據(jù)發(fā)票支付,并做好內(nèi)部報(bào)銷流程,確保合規(guī)。這樣既解決了實(shí)際問題,也遵循了財(cái)務(wù)制度。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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