可以借管理費用-差旅費,貸其他應(yīng)付款-暫估
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄,其他應(yīng)付款的的明細科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
可以暫估費用嗎?借:管理費用-廣告業(yè)務(wù)宣傳費 貸:應(yīng)付賬款-暫估
費用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-暫估
因為公司不想預(yù)交所得稅,一季度產(chǎn)生了利潤, 做了一筆暫估費用10萬,不是實際產(chǎn)生的,借:管理費用-暫估 10萬,貸:其他應(yīng)付款-暫估 10萬,后面可以直接沖銷嗎 借:管理費用-暫估 -10萬,貸:其他應(yīng)付款-暫估 -10萬 還是要怎么處理呢
暫估費用,可以借管理費用-差旅費,貸其他應(yīng)付款-暫估嗎
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
是不是暫估管理費用最好有二級科目明細,不能能管理費用-暫估嗎
是的,最好有二級明細科目
那工資做成本為,社保公積金做成本嗎
是,社保公積金做成本