可以報(bào)九月工資個(gè)稅,但需補(bǔ)報(bào)前兩個(gè)月未發(fā)工資的個(gè)稅。用紅包發(fā)工資也應(yīng)計(jì)入工資總額,按此計(jì)算并申報(bào)個(gè)稅。
老師好!我公司剛給員工辦理了社保,那八月份計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額怎么確定?現(xiàn)在九月份是發(fā)八月份工資,社保這個(gè)月是從六月份(八月備案勞動(dòng)合同)交九月份。我們核酸工資是基本工資扣除缺勤部分,那這個(gè)月社保有幾個(gè)月的社保個(gè)人部分,工資總額怎么確定呢?
麻煩您幫我看一下可以嗎?我們老師就是每個(gè)月都會(huì)扣一點(diǎn)工資,而且就是這個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資,然后那個(gè)前面的那個(gè)八天的,它是不動(dòng)的,四月份的話,他扣了我900多塊錢(qián),五月份扣了我600多塊錢(qián),六月份扣了我700多塊錢(qián),七月份扣了我300塊錢(qián),她八月份給我七月份的工資,不,他給了我七月份的工資,實(shí)際上只要給一千五,但是他給了2000,然后這個(gè)怎么做賬啊
8月31號(hào)發(fā)了一大部分人的工資,9月1號(hào)又發(fā)了剩下人的工資,那九月一號(hào)的這幾個(gè)人的工資是做到八月份的賬嗎
七月份工資八月沒(méi)發(fā)一個(gè)沒(méi)成功個(gè)稅八月份已報(bào)了,這個(gè)人九月發(fā)七月工資,需要從申報(bào)個(gè)稅嗎
六月份做的工人一值沒(méi)發(fā)工資,八月離職了,八月把工資給結(jié)賬了,九月給把這幾個(gè)月工資個(gè)稅報(bào)了行嗎,以前是紅包把工資發(fā)了,這次剩一千多給發(fā)工資了行嗎
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開(kāi)了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開(kāi)具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒(méi)有其他費(fèi)用扣除 問(wèn)每個(gè)月交多少個(gè)稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來(lái)的
廣東這邊的公司,小規(guī)模納稅人每個(gè)月申報(bào)哪些稅種呢?
您好,請(qǐng)問(wèn)員工交納社保后,在申報(bào)每月個(gè)人所得稅時(shí),需要填嗎,怎么填?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答
個(gè)人墊付紅包工資
怎么更正個(gè)稅
有更正個(gè)稅流程嗎
個(gè)人墊付紅包工資后,需按實(shí)際支付額更正個(gè)稅。流程一般包括: 1. 收集相關(guān)憑證。 2. 通過(guò)電子稅務(wù)局或APP申報(bào)。 3. 填寫(xiě)更正申報(bào)表,注明調(diào)整原因。 4. 提交申請(qǐng),等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 具體步驟可能因地區(qū)政策略有差異,建議詳細(xì)查看當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)指南或咨詢專業(yè)人士。
更正個(gè)稅流程大致如下: 1. 準(zhǔn)備資料:包括工資發(fā)放記錄、支付憑證等。 2. 登錄電子稅務(wù)局或APP。 3. 進(jìn)入個(gè)稅申報(bào)模塊,選擇“更正申報(bào)”選項(xiàng)。 4. 填寫(xiě)更正申報(bào)表,說(shuō)明調(diào)整原因和金額變化。 5. 提交更正申請(qǐng),等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 不同地區(qū)步驟可能稍有不同,建議參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的具體指引或咨詢專業(yè)人士。
處理個(gè)人墊付紅包工資后的個(gè)稅更正,主要步驟如下: 1. 收集資料:準(zhǔn)備工資發(fā)放記錄、支付憑證等相關(guān)文件。 2. 登錄系統(tǒng):使用電子稅務(wù)局或稅務(wù)APP。 3. 選擇更正:進(jìn)入個(gè)稅申報(bào)界面,找到“更正申報(bào)”功能。 4. 填寫(xiě)詳情:準(zhǔn)確填寫(xiě)更正申報(bào)表,說(shuō)明調(diào)整情況及金額變化。 5. 提交申請(qǐng):完成填寫(xiě)后提交更正請(qǐng)求,等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 請(qǐng)注意,具體操作流程可能因地區(qū)政策而有所不同,建議參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的官方指南或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)。
這個(gè)我沒(méi)申報(bào)工資,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,六月工資共三千多,個(gè)人墊付價(jià)錢(qián),八月初發(fā)了一千多,我這次能一次把金額報(bào)上去嗎
發(fā)人紅包轉(zhuǎn)賬記錄倆千需要彩屏嗎?
如果你之前沒(méi)有申報(bào)這部分工資收入,現(xiàn)在可以申報(bào)。將六月總工資三千多一次性申報(bào),并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。關(guān)于轉(zhuǎn)賬記錄,如果是電子支付,通常截屏即可作為證明。建議保留清晰、完整的轉(zhuǎn)賬記錄截圖,以供申報(bào)時(shí)使用。
意思我把六月份報(bào)的個(gè)稅更證一下是嗎
是的,你之前可能只申報(bào)了部分六月份工資,現(xiàn)在需要補(bǔ)充申報(bào)剩余的工資收入,從而更正個(gè)稅申報(bào)。記得調(diào)整相應(yīng)的個(gè)稅計(jì)算,確保申報(bào)準(zhǔn)確無(wú)誤。
六月份更證了,七月份更證填離職嗎?法人墊付倆千我可以在其他應(yīng)收款沖銷掉嗎
如果七月份發(fā)生了離職,需要在離職當(dāng)月進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理,包括但不限于調(diào)整工資發(fā)放、計(jì)算并申報(bào)個(gè)稅等。至于法人墊付款項(xiàng),在會(huì)計(jì)處理上,可以通過(guò)調(diào)整其他應(yīng)收款來(lái)反映這一交易,具體操作應(yīng)遵循企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。建議在進(jìn)行此類調(diào)整前,與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)或會(huì)計(jì)師確認(rèn),確保符合財(cái)務(wù)報(bào)告的要求。
六月更正后,七月若涉及離職,需依據(jù)離職情況調(diào)整申報(bào),可能涉及終止當(dāng)月工資等。法人墊付款項(xiàng),可通過(guò)會(huì)計(jì)科目如“其他應(yīng)收款”進(jìn)行記錄,但是否沖銷要視具體情況和公司政策,可能還需通過(guò)薪資或報(bào)銷流程處理。建議與財(cái)務(wù)或人力資源部門(mén)確認(rèn)。