這可能是因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。你得在申報(bào)時(shí)手動(dòng)選擇正確的稅率。建議檢查發(fā)票信息和相關(guān)稅收政策,確保填寫正確。如有疑問,可咨詢專業(yè)財(cái)稅顧問。
我看了這個(gè)月的增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì),可是申報(bào)表這上面還填寫了280,可是金額上沒有體現(xiàn)減免啊,實(shí)際上這個(gè)月的增值稅不應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)-減免嗎
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,增值稅上有一部分特定減免項(xiàng)目,上面免增值稅的,是意味著我們開票就要開免稅的嗎,還是按實(shí)際稅率來
老師好!有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,目前沒有銷項(xiàng)業(yè)務(wù),我先入賬了,入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但是申報(bào)印花稅的時(shí)候,顯示和增值稅報(bào)表不符,因?yàn)槲以鲋刀惱镞M(jìn)項(xiàng)金額沒有加這幾張發(fā)票,印花稅按照實(shí)際繳納的,我該如何調(diào)整
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),銷項(xiàng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票默認(rèn)是免稅項(xiàng)目,但是實(shí)際上并沒有免稅啊
企業(yè)在金融機(jī)構(gòu)的日常存款產(chǎn)生的利息收入是否要開票,是否要繳納增值稅?
幫忙寫出甲乙雙方的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,銀行扣的手續(xù)費(fèi)我們是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開紡織品嗎
老師好,個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
您幫我看下,這個(gè)表的服務(wù)費(fèi)是默認(rèn)填寫的
通常情況下,表中信息應(yīng)與實(shí)際情況相符。如果服務(wù)費(fèi)被錯(cuò)誤標(biāo)記為免稅,需核對(duì)是否符合免稅條件。不符合時(shí),應(yīng)更正為適用稅率。若操作有困難,建議聯(lián)系稅務(wù)局或?qū)I(yè)會(huì)計(jì)人員協(xié)助處理。
這個(gè)表右邊的實(shí)際扣除金額,需要寫免除的增值稅額嗎
我就是找你們老師答疑的,你讓我找會(huì)計(jì)人員協(xié)助
實(shí)際扣除金額通常是指能從應(yīng)納稅額中減除的部分。對(duì)于免除的增值稅,如果這部分確實(shí)不需要繳納增值稅,那么在扣除項(xiàng)中填寫即可。如果有具體填寫要求或疑問,最好直接詢問會(huì)計(jì)人員或稅務(wù)局,確保操作準(zhǔn)確無誤。
實(shí)際扣除金額是指可以從應(yīng)繳稅額中減去的部分,包括免征的增值稅。如果服務(wù)費(fèi)確實(shí)免征增值稅,在扣除項(xiàng)中填寫“免征增值稅額”即可。若有填寫細(xì)節(jié)上的疑問,直接咨詢會(huì)計(jì)人員或稅務(wù)局最準(zhǔn)確。