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1.老師我補繳了去年的增值稅13.98元及附加稅怎么做賬務處理 2.補繳了今年1月的增值稅1523.81元及附加稅怎么做賬務處理

2024-09-14 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-14 12:00

1. 對于去年的補繳,借記“應交稅費-未交增值稅”13.98元,貸記“銀行存款”13.98元。 2. 對于今年1月的補繳,借記“應交稅費-未交增值稅”1523.81元,貸記“銀行存款”1523.81元。

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快賬用戶8400 追問 2024-09-14 12:06

老師不用用以前年度調整科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-14 12:09

對于補繳的稅款,通常使用“應交稅費-未交增值稅”科目,無需調整以前年度科目。這是根據會計準則處理已發(fā)生但未支付稅款的方式。

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1. 對于去年的補繳,借記“應交稅費-未交增值稅”13.98元,貸記“銀行存款”13.98元。 2. 對于今年1月的補繳,借記“應交稅費-未交增值稅”1523.81元,貸記“銀行存款”1523.81元。
2024-09-14
借:應交稅費——未交增值稅? /附加稅? 貸:銀行存款
2022-10-10
你好 借:應交稅費—應交增值稅 應交稅費—附加稅 貸:銀行存款?
2022-10-10
你好,什么原因需要補?之前應交稅費有余額嗎?掛著貸方余額嗎?
2024-12-10
你好 借:應交稅費—未交增值稅 應交稅費—附加稅 營業(yè)外支出—滯納金 貸:銀行存款?
2022-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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