你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 營(yíng)業(yè)外支出—滯納金 貸:銀行存款?
4月更正2022年1月增值稅,補(bǔ)繳增值稅60元,附加稅5元,滯納金2元,如何賬務(wù)處理?
更正了21年22年5月申報(bào)的稅控盤低免288元,要補(bǔ)交增值稅576 附加稅57.6 滯納金190.97元,老師,補(bǔ)交的稅費(fèi)怎么入賬啊
2023年查補(bǔ)2022年未開票收入,增值稅及附加稅,滯納金已交,帳務(wù)如何處理
請(qǐng)問10月和12月增值稅附加稅已經(jīng)申報(bào)完,現(xiàn)在更正了10月和12月的報(bào)表,10月補(bǔ)交了十幾元的增值稅附加稅,還有0.42元的滯納金,12月已已經(jīng)退回多交的十幾元增值稅附加稅,當(dāng)然都已經(jīng)入賬,按照未更正之前坐分錄,請(qǐng)問現(xiàn)在如何調(diào)賬
自查發(fā)生去年10月需繳納增值稅3萬(wàn),今年4月進(jìn)行更正報(bào)表,因?yàn)?0月有留底稅額1千,所以本次繳納增值稅29000元,滯納金5千,現(xiàn)在具體該怎么記賬呢?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請(qǐng)問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對(duì)吧 問題二:那出差回來(lái)市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎