您好,分錄不確認收入,但交增值稅的 借:銀行 貸:固定資產(chǎn)清理 銷項稅
2019年9月18日,一般納稅人:A公司以兩臺使用過的機器設備交換B公司研發(fā)的一項專利,兩臺機器設備的賬面原值為9萬元,已計提折舊3萬元,評估價值為5萬元,專利的賬面價值為2萬元,評估價值為5萬元,稅法規(guī)定,小規(guī)模納稅人和符合條件的一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),可按3%增收率減按2%征收增值稅,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)增值稅稅率為6%,假定該交換具有商業(yè)實質(zhì),除了增值稅不涉及其他稅費。 要求:對A公司的該項非貨幣性資產(chǎn)交換進行賬務處理。
老師!假如一般納稅人公司購買車輛,總價66萬,進項稅7.5萬,記入固定資產(chǎn)58.5萬,折舊0.9萬,賬面價值還有57.6萬,三個月賣出的話需要按賬面價值57.6萬繳納銷賬稅嗎?如果賣價低于賬面價值的話記入什么科目,這樣可行嗎?
重慶某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2010年 5月銷售使用過的固定資產(chǎn):一臺2008年9月購進的設備,取得收入200萬元,該設備原值為 180萬元。要求:計算銷售使用過的設備需交多少增值稅?有過程
老師,您好,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)車,需要繳納增值稅嗎
重慶某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2010年5月銷售使用過的固定資產(chǎn):一臺2008年9月購進的設備,取得收入200萬元,該設備原值為180萬元。要求:計算銷售使用過的設備需交多少增值稅?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
因為這個是銷售給個人的 未開票 那填報增值稅報表的時候 填未開具發(fā)票欄銷售額 和銷項稅嗎?這樣增值稅報表的里的收入和利潤表里的收入就不一致了對嗎 老師?
您好,是的,增值稅和所得稅收入是不一樣了,我們能有說明就可以了,
哦哦 好的
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?