同學(xué)你好 這個之前購進(jìn)的時候抵扣了嗎
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,計算應(yīng)納增值稅:(1)2017年3月銷售購于2008年10月份的設(shè)備一臺,取得收入59000元; (2)2017年5月銷售購于2014年12月份的設(shè)備一臺,取得收入49000元;
重慶某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2010年 5月銷售使用過的固定資產(chǎn):一臺2008年9月購進(jìn)的設(shè)備,取得收入200萬元,該設(shè)備原值為 180萬元。要求:計算銷售使用過的設(shè)備需交多少增值稅?有過程
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人, 購入生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為97萬元,增值稅為13萬元,另發(fā)生保險費3萬元,運雜費2萬元,設(shè)備于當(dāng)月投入使用。該設(shè)備采用雙倍余額遞減法計提折舊,預(yù)計使用年限5年,設(shè)備殘值1萬元。 要求: (1) 計算該設(shè)備的入賬價值。 (2)計算該設(shè)備各年應(yīng)計提的折舊額。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進(jìn)的機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進(jìn)的機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎