你好,那你申報的時候有問題 你申報的不對
老師,我按多少去結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,我以前做賬是抵扣了什么票就按抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會計的 購進(jìn)的發(fā)票是83082.64 不用交稅的。銷項稅是85882.8 進(jìn)項70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她結(jié)轉(zhuǎn)本月成本是621626.37不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 要是像我那樣,當(dāng)期抵扣了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,這樣對不對。
#提問#老師您好,商貿(mào)公司上期會計結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,這個月可以把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)回來嗎?具體分錄是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣就可以了?
老師,6月開銷項票,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,8月發(fā)現(xiàn)成本只是結(jié)轉(zhuǎn)了一部分,可以不紅沖,這個月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?(之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有問題,只是少了一部分)
結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的是什么成本,就是說有進(jìn)項進(jìn)來或者是做了暫估,這兩個都結(jié)轉(zhuǎn)成成本嗎 萬一就是之前有個暫估的,有三個品名,一個票進(jìn)來了,另外兩個沒有進(jìn)來,這個月,我把上月做的暫估沖掉了,又重新把兩個沒進(jìn)來的暫估了,那么這兩個品名要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
前期的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,本期把這部分成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了,為了不和當(dāng)期成本混淆,單獨做了一張成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,那這個是不是就和申報表不一致了,申報的成本就是當(dāng)期進(jìn)項,并沒有包含多結(jié)轉(zhuǎn)的這部分成本
一開始我只選了B,因為產(chǎn)品種類是一定增加了的;對于A選項題目三個都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個大類去看也不太合理,但是C選項種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項,敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?。???
以工代賑項目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費,申報印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報還是財產(chǎn)租賃合同申報
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?