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前期的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,本期把這部分成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了,為了不和當(dāng)期成本混淆,單獨做了一張成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,那這個是不是就和申報表不一致了,申報的成本就是當(dāng)期進(jìn)項,并沒有包含多結(jié)轉(zhuǎn)的這部分成本

2024-09-13 19:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-13 19:38

你好,那你申報的時候有問題 你申報的不對

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您好,我們都 做分錄 了,所得稅申報時就要把這部分主營業(yè)務(wù)成本申報了嘛,賬表肯定要一致
2024-10-04
你好,那你申報的時候有問題 你申報的不對
2024-09-13
你好,可以的,可以這么做。
2022-09-13
并不是當(dāng)前抵扣了多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本的,畢竟可能有暫估入庫。 不知道你的不用繳稅是啥子意思。 從你給出的數(shù)據(jù)來看,不應(yīng)該存在留底的。 結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn),這些成本很可能是以前月份購進(jìn)材料的成本,人工,分?jǐn)偟闹圃熨M用。這些與當(dāng)期進(jìn)項稅并未一一對應(yīng)關(guān)系
2020-10-23
同學(xué)你好 你可以先暫估的
2021-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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