你好,那你申報的時候有問題 你申報的不對
老師,我按多少去結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,我以前做賬是抵扣了什么票就按抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會計的 購進的發(fā)票是83082.64 不用交稅的。銷項稅是85882.8 進項70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她結(jié)轉(zhuǎn)本月成本是621626.37不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 要是像我那樣,當(dāng)期抵扣了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,這樣對不對。
#提問#老師您好,商貿(mào)公司上期會計結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,這個月可以把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補回來嗎?具體分錄是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣就可以了?
老師,6月開銷項票,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,8月發(fā)現(xiàn)成本只是結(jié)轉(zhuǎn)了一部分,可以不紅沖,這個月補結(jié)轉(zhuǎn)嗎?(之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有問題,只是少了一部分)
結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的是什么成本,就是說有進項進來或者是做了暫估,這兩個都結(jié)轉(zhuǎn)成成本嗎 萬一就是之前有個暫估的,有三個品名,一個票進來了,另外兩個沒有進來,這個月,我把上月做的暫估沖掉了,又重新把兩個沒進來的暫估了,那么這兩個品名要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
前期的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,本期把這部分成本補結(jié)轉(zhuǎn)了,為了不和當(dāng)期成本混淆,單獨做了一張成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,那這個是不是就和申報表不一致了,申報的成本就是當(dāng)期進項,并沒有包含多結(jié)轉(zhuǎn)的這部分成本
小規(guī)模納稅人,在電子稅局申請注銷,具體如何操作
老師 如果想要做一個房地產(chǎn)公司的審計,都需要關(guān)注哪些文件或者哪些問題?
請問老師,企業(yè)所的說預(yù)報中“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是指這個季度計提的職工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
你好老師,請問一下,我想更改24年12月份個稅申請表,是更換一個人,只換名字,其他什么都不變,我只需要去稅務(wù)局作個稅更正,不需要更改財務(wù)報表吧?
老師,你好,請問一下,發(fā)票現(xiàn)代服務(wù),運營服務(wù)需要繳納印花稅嗎?
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老師您好!我們7-8月是小規(guī)模公司開的是人力資源服務(wù)外包的差額征稅,9月是一般納稅人,9月報了沒有什么問題,現(xiàn)在是小規(guī)模系統(tǒng)比對不通過,強制提交后,管理員要我們寫說明,該怎樣寫 呢
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