借:庫存商品/資產(chǎn)類科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
請問進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄啊?
進項稅期初借方有余額怎么轉(zhuǎn)出去???怎么做分錄啊
老師我們是簡易征收,進項稅額有一部分抵扣了需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還有一部分沒抵扣,這兩種進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄分別怎么寫???
票有問題,稅金要求進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后分錄怎么做啊
老師 招待費進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄啊
老師,問一下。我從23年都沒有繼續(xù)教育了,聽說23年都不可以繼續(xù)教育了,會影響我明年參加報考中級不
請問老師,我這個研發(fā)輔助帳,這三個數(shù)據(jù)是這樣填寫么?還說三個數(shù)據(jù)要保持一直,因為分了幾個項目。
借款不影響公司利潤是嗎?
老師好 請問1張報關(guān)單對應(yīng)2張出口發(fā)票 出口退稅時怎么填 謝謝
老師請問我們師傅幫別人維修鋼琴,收到的錢,怎么開發(fā)票,樂器維修屬于哪個稅目啊
老師,奶茶,油費這種有開票,可以抵所得稅不
會計處理:公司購買房產(chǎn)繳納得契稅計入房子原值嗎?計提折舊時契稅要折舊嗎? 稅務(wù)處理:是和會計處理計稅一樣?
老師,酒店賬務(wù)處理完注意什么
請專門的公司來驗收辦公樓,支付的資料費,怎么做賬
給個人打錢可以備注工程款,個人不開發(fā)票嗎?
還有嗎?比如進項稅額這個科目不動嗎?
這個借方,庫存商品的是填負(fù)數(shù)金額嗎?
比如說是負(fù)數(shù)100的紅沖發(fā)票,該怎么寫完整的分錄???老師,請詳細(xì)一點哦
借:庫存商品 100(紅字表示減少) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 100 貸:原材料/應(yīng)收賬款等 100
對頭!你理解得正確。當(dāng)有紅沖發(fā)票的情況時,確實需要使用紅字來表示減少的金額。完整的分錄如下: 借:庫存商品 100(紅字表示減少) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 100(紅字) 貸:原材料/應(yīng)收賬款等 100 這樣就完整地反映了紅沖發(fā)票的會計處理過程。
對頭!你理解得正確。當(dāng)有紅沖發(fā)票的情況時,確實需要使用紅字來表示減少的金額。完整的分錄如下: 借:庫存商品 100(紅字表示減少) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 100(紅字) 貸:原材料/應(yīng)收賬款等 100 這樣就完整地反映了紅沖發(fā)票的會計處理過程。
進項稅額轉(zhuǎn)出比如說是13元,是借方正數(shù)13元嗎?
是的,如果進項稅額轉(zhuǎn)出是13元,那么在做分錄時借方應(yīng)記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”13元,為正數(shù)。完整的分錄如下: 借:庫存商品/資產(chǎn)類科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13 (如果涉及成本類科目,同時調(diào)整成本) 這樣的處理方式符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。