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老師 招待費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄啊

2024-03-01 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-01 19:50

您好,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶4174 追問 2024-03-01 19:53

老師 我是先做的 借:管理費用 招待費 應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款 然后再做一筆 借:管理費用 招待費 貸:應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4174 追問 2024-03-01 19:54

這么做對嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-01 19:54

您好,第一個分錄是進(jìn)項稅,2個分錄的稅金科目不一樣的 借:管理費用 招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅? ? ?貸:銀行存款? ?借:管理費用 招待費 貸:應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4174 追問 2024-03-01 19:55

老師 第一筆不能做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-01 19:56

您好,當(dāng)然不能呀,我們要知道不能抵,當(dāng)時就?? 借:管理費用 招待費? ? ? ? 貸:銀行存款?

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快賬用戶4174 追問 2024-03-01 19:56

它倆是一個發(fā)票啊

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快賬用戶4174 追問 2024-03-01 19:57

那就是我有一個發(fā)票是不能抵的 然后是專票 那我咋做啊

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齊紅老師 解答 2024-03-01 19:58

您好,不能抵的專票,全入費用中 借:管理費用 招待費? ? ? ? 貸:銀行存款?

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快賬用戶4174 追問 2024-03-01 19:58

然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-01 19:59

您好,不用了,我們抵扣了才用轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶4174 追問 2024-03-01 19:59

可是我們領(lǐng)導(dǎo)讓我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊

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齊紅老師 解答 2024-03-01 19:59

您好,那我們有沒有抵扣呀,原來發(fā)票的進(jìn)項入賬了么

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快賬用戶4174 追問 2024-03-01 20:00

都是上個月的 一起做賬的

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齊紅老師 解答 2024-03-01 20:02

查一下上月的賬,這個分錄有沒有價稅分錄入賬呢,領(lǐng)導(dǎo)說要轉(zhuǎn)出就是上月入了進(jìn)項稅了

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快賬用戶4174 追問 2024-03-01 20:08

都是我今天做的 借:管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 然后我又做了一筆 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 姐:管理費用 貸:應(yīng)交稅費 增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后又做了一筆 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-03-01 20:09

哦哦,分錄是也沒有錯呀,對的呀

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快賬用戶4174 追問 2024-03-01 20:15

她說我做錯了 老師 你能給我寫一個完整的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-01 20:17

?借:管理費用-招待費? ? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 貸:銀行存款? 姐:管理費用-招待費? ?? 貸:應(yīng)交稅費 增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個二級科目的余額是月度一次轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費未交增值稅 將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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