您好,能紅沖這發(fā)票,不是專票客戶沒(méi)有抵扣的話不用確認(rèn)的,不能退稅回來(lái)了,因?yàn)榧t沖算3季度的銷售抵減了,不過(guò)咱去跟專管員商量,那能不能行,爭(zhēng)取一下
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開(kāi)具了三張普通增值稅發(fā)票,后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過(guò)30萬(wàn)了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開(kāi)了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬(wàn)元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報(bào)稅的時(shí)候代開(kāi)金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對(duì),申報(bào)表不對(duì),請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)?要更正申報(bào)?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做?
我們是小規(guī)模,第四季度開(kāi)票的時(shí)候,由于稅務(wù)系統(tǒng)升級(jí),有一張票在稅盤(pán)里面開(kāi)的,但是當(dāng)時(shí)并未上傳成功,然后又在國(guó)稅數(shù)字賬戶開(kāi)具了全額發(fā)票,因?yàn)檫@張票,就導(dǎo)致四季度超過(guò)了起征點(diǎn),四季度需要全額繳納。發(fā)現(xiàn)后又在一月做了相應(yīng)的紅沖,這樣的話,實(shí)務(wù)該怎么處理
老師,個(gè)體戶,2季度開(kāi)具數(shù)電普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)有張發(fā)票未紅沖,導(dǎo)致2季度發(fā)票額度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要求更正補(bǔ)稅,那么,我們現(xiàn)在紅沖這個(gè)2季度的這張發(fā)票可以么?是否需要購(gòu)買(mǎi)方確認(rèn),還有更正申報(bào)補(bǔ)繳納的這筆稅款,紅沖之后能退回來(lái)么?
老師,有個(gè)新辦的個(gè)體12月開(kāi)了張20萬(wàn)的普票,可是這會(huì)說(shuō)沒(méi)做成要沖紅,當(dāng)時(shí)開(kāi)的時(shí)候也是沒(méi)有合同的(讓其補(bǔ)合同最后也沒(méi)有),外經(jīng)證開(kāi)了未達(dá)到30萬(wàn)沒(méi)有預(yù)繳,開(kāi)了發(fā)票就反饋了,現(xiàn)在1月份了要沖紅,我是不是還是得把去年4季度的稅先交了,1月沖紅了,今年一季度終了再申請(qǐng)退稅呀,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
開(kāi)的是數(shù)電普通發(fā)票,可以直接開(kāi)具紅字發(fā)票出來(lái)是么?那,需要和購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)么?
我們?cè)?季度紅沖的話,不可以在3季度更正申報(bào)后把這個(gè)稅退回來(lái)么?
您好,要和購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)的,人家都入賬了嘛 正常是不可以的,因?yàn)榧t沖在3季度 ,算3季度?銷售額的減少,明天咱聯(lián)系稅務(wù)大廳爭(zhēng)取,試一下,萬(wàn)一成功了呢
老師,稅種認(rèn)定只能大廳做么?
您好,不是的,我們新企業(yè)在稅務(wù)開(kāi)戶時(shí)填了那些信息就會(huì)自動(dòng)有稅種認(rèn)定的,需要添加的話再申請(qǐng)