同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,然后對方退貨,你退錢
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報了,這個我要怎么調(diào)帳
老師,我們公司去年給一個平臺交了兩千塊錢的管理年費,當(dāng)時不能開發(fā)票。我做的是管理費用-其他。結(jié)果今年5月份,對方把這個兩千塊錢退回我們公司賬戶上了。那我現(xiàn)在怎么做賬,去年的分錄就做錯了
咨詢一下,我們是商鋪出租,現(xiàn)有一商戶我們原來收了他2萬租金,一1萬押金,現(xiàn)做了半年不租了,我們退了1萬給他同時退回押金,現(xiàn)轉(zhuǎn)給了其他人,收那個人1萬同時收1萬押金。也就是其實就是換了個租戶,錢沒變,退給原租戶的錢現(xiàn)在新租戶交了,想問下這個需要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,我們公司銷售產(chǎn)品,去年有家公司給我轉(zhuǎn)了一萬元保證金,但是這家公司注銷了,老板又換了一家公司,今年想購買產(chǎn)品,利潤產(chǎn)品10萬,去年給了1萬,應(yīng)該再給9萬,但是我們出貨10萬元,其中這1萬元要怎么處理呢?是要退回去嗎?但是公對公轉(zhuǎn)賬也退不了了 我們給對方開發(fā)票也要開10萬,但是收款9萬,這要怎么處理好呢?
老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,負責(zé)施工的,去年12月簽了一個項目合同,對方去年12月預(yù)付了1千萬的勞務(wù)款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個項目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務(wù)款退回給對方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上,說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風(fēng)險嗎?
注會分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細說一下。
老師,24年第二季度收入多報了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報表嗎?還是把直接按正確的年報上報就行?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
我們需要退給他8000還沒發(fā)貨剩余8000
同學(xué),你好 嗯嗯,是的