您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣寫
小規(guī)模納稅人開出普票的會計(jì)分錄寫: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
小規(guī)模納稅人開的普通發(fā)票,怎么做賬,1%的稅需要做出應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人11月份開的普票,增值稅計(jì)提的時(shí)候可以寫應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅嗎?還是要通過未交增值稅
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在普票是免稅的,做賬時(shí)分錄還需要寫應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅嗎?分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人目前開普票不交稅,那分錄應(yīng)該咋寫啊
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
季度的報(bào)稅的的話,季度末的時(shí)候轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里?還是月末轉(zhuǎn)?
到季末一起轉(zhuǎn)吧,這樣好些
如果不寫稅金科目,直接合并到收入科目呢?可以不
不能,要通過應(yīng)交稅費(fèi)的