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老師好,請問賬上顯示還有未交增值稅,實際又沒有,可能是早期做賬問題遺留下來的,現(xiàn)在應該如何調(diào)整賬上應交增值稅-未交增值稅余額

2024-09-11 16:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-11 16:48

您好!你如果只想做平,計入到營業(yè)外收支 如果想做對,,就得去找看什么時候開始對不上的

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您好!你如果只想做平,計入到營業(yè)外收支 如果想做對,,就得去找看什么時候開始對不上的
2024-09-11
你好!估計是有些抵扣的,還有進項沒有用完
2024-09-06
您好,補以前年度的稅本來是 借:未分配利潤 353 貸:銀行 353 但我們 借:未交增值稅 353 現(xiàn)在調(diào)整 借:未分配利潤 353 借:未交增值稅 -353 這跟納稅檢查時讓我們補稅一個理解
2024-05-10
你好,應繳稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額的。反應應交未交的增值稅。
2021-11-27
同學你好 那你做繳稅的就可以了
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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