您好!你如果只想做平,計入到營業(yè)外收支 如果想做對,,就得去找看什么時候開始對不上的
年底結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請問期末在貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎
年底結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請問期末在貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎
老師,我司應交稅費-應交增值稅項下的金額和實際留抵稅額是一致的,但未交增值稅科目借方還有好幾萬余額(企業(yè)實際也沒用多交稅款的情況),不知應該如何調(diào)賬?
老師,賬上的應交稅費-應交增值稅是-31611.14,其中進項稅額395317.59,銷項稅368101.94,進項稅額轉(zhuǎn)出-4395.49,應交增值稅-未交增值稅余額-4718.93,而申報表上顯示上期留抵的稅額是34158.93元,老師,這是不是對不上???需要怎么調(diào)整一下?
老師,前任會計的賬上未交增值稅有余額,但是實際是沒有未交稅款的,這個科目應該怎么調(diào)整呢?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。