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老師好,我公司為職工支付了工傷醫(yī)療費(fèi)用1萬元,這個1萬元里有工傷保險的賠付額,但不確定能收到多少,我在支出這1萬元記賬的時候,應(yīng)該怎么記賬?

2024-09-11 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-11 14:24

您好,記賬時應(yīng)區(qū)分工傷保險報銷部分與自付部分。先借記“應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費(fèi)”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。后續(xù)收到保險報銷款時,借記“銀行存款”,貸記“其他收益-保險理賠”。確保賬目清晰,符合會計準(zhǔn)則。

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快賬用戶4031 追問 2024-09-11 14:29

您好老師,但是保險賠付的金額現(xiàn)在不知道能賠多少,所以支付的時候“其他應(yīng)收-保險”無法確定,后期收到的時候再貸記“其他應(yīng)收”,那這個科目不就形成貸方余額了嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:32

理解您的困惑。在實際操作中,可以先全額計入“應(yīng)付職工薪酬-工傷醫(yī)療費(fèi)”,并記錄為“其他應(yīng)收款-待收保險賠款”。待收到保險公司賠償后,沖減“其他應(yīng)收款-待收保險賠款”,并調(diào)整“銀行存款”。這樣處理既能準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù),也能避免科目余額混亂。

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快賬用戶4031 追問 2024-09-11 14:38

我支付的時候就不計“其他應(yīng)收”了,先全額計“應(yīng)付職工薪酬”,等收到賠款后,我再紅沖調(diào)整這個憑證。謝謝老師~

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:40

不用謝,這樣處理也行。支付時直接計入“應(yīng)付職工薪酬”,收到賠款時做紅字調(diào)整,確保賬目準(zhǔn)確無誤。如有其他問題,隨時歡迎提問。祝工作順利!

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您好,記賬時應(yīng)區(qū)分工傷保險報銷部分與自付部分。先借記“應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費(fèi)”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。后續(xù)收到保險報銷款時,借記“銀行存款”,貸記“其他收益-保險理賠”。確保賬目清晰,符合會計準(zhǔn)則。
2024-09-11
您好!這個工傷的錢到時還會給員工嗎?
2022-09-12
你們單位自己留存嗎?如果是的話,營業(yè)外收入。
2023-05-08
不需要的,是這樣賬務(wù)處理的,不用納稅調(diào)增
2022-05-09
你好,做工程施工間接費(fèi)用福利費(fèi)里面就可以的。
2022-08-12
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