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老師問一下,我有一個問題,就是我們有個員工他工傷有出險了,實際費用公賬支付給他1400元,然后保險公司理賠入賬2000元,這個600元的差額我應(yīng)該怎么做賬了?

2023-05-08 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 13:25

你們單位自己留存嗎?如果是的話,營業(yè)外收入。

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快賬用戶4324 追問 2023-05-08 13:26

老師只能做稅前收入嗎?還有沒有可以做其他科目?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 13:31

對的,是的,你們自己留存,只有這一種方法。

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快賬用戶4324 追問 2023-05-08 13:33

哦,老師,那附件放什么單據(jù)?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 13:33

銀行回單是可以的。

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你們單位自己留存嗎?如果是的話,營業(yè)外收入。
2023-05-08
你好 公司墊付,借:其他應(yīng)收款 11146.07,貸:銀行存款?11146.07 保險公司賠了14805.75元,沖賬余3659.68元不給員工,借:銀行存款?14805.75,貸:其他應(yīng)收款?11146.07,營業(yè)外收入??3659.68
2021-12-10
你好;? ? 借其他應(yīng)收款-保險公司? ;貸銀行存款 ;? 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 ;營業(yè)外收入? ?
2022-12-15
你好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工, 實際支付時 借:其他應(yīng)付款-某員工 貸:銀行存款
2024-01-18
那個計入管理費用-福利費
2025-02-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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