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老師,我需要讓供應(yīng)商給我開票,然后不含稅金額504432元.稅點供應(yīng)商給我要10個稅點,這10個稅點他讓我給他轉(zhuǎn)到私戶上,可是我覺得我們好像有點虧損,我想讓供應(yīng)商給我們開到票面上,我們老板覺得這樣開票也是一樣的,我們這個進項是可以退稅的

2024-09-11 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-11 09:54

理解了,你的情況是供應(yīng)商要求收取10%增值稅并轉(zhuǎn)入私人賬戶,你擔(dān)心成本增加。其實,無論供應(yīng)商如何收款,只要發(fā)票合規(guī),你們公司都可以按發(fā)票金額申請抵扣相應(yīng)增值稅,不會額外增加成本。關(guān)鍵是要確保所有交易和付款流程合法合規(guī),避免稅務(wù)風(fēng)險。

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快賬用戶8780 追問 2024-09-11 10:03

那您的意思是,我們的成本不會增加的,但是他給我開出的票面是504432元,實際應(yīng)該開554875.2元,這個進項稅我們是可以退的,但是如果都給對方了,他給我們開成504432元里面是包含稅金部門的,我們豈不是不合適了

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齊紅老師 解答 2024-09-11 10:07

明白你的困惑。實際上,發(fā)票上的金額應(yīng)準確反映交易價值。如果供應(yīng)商按504432元開票,意味著稅金已在其中,你們無法再額外申請這部分稅額的退稅。正確的做法是要求供應(yīng)商按照實際交易價值554875.2元開具發(fā)票,并確保發(fā)票信息完整準確,以保證合法合規(guī)地進行稅務(wù)處理。

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快賬用戶8780 追問 2024-09-11 10:12

是的老師,這個給退稅沒有關(guān)系吧

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齊紅老師 解答 2024-09-11 10:16

確實,退稅是基于應(yīng)抵扣未抵扣的稅額。如果發(fā)票金額與實際交易價值不符,可能影響進項稅額的正確計算,但不影響退稅流程的根本。關(guān)鍵在于確保發(fā)票信息的準確性,以符合稅法規(guī)定。若有疑問,建議詳細核對交易細節(jié)并與財務(wù)顧問溝通。

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理解了,你的情況是供應(yīng)商要求收取10%增值稅并轉(zhuǎn)入私人賬戶,你擔(dān)心成本增加。其實,無論供應(yīng)商如何收款,只要發(fā)票合規(guī),你們公司都可以按發(fā)票金額申請抵扣相應(yīng)增值稅,不會額外增加成本。關(guān)鍵是要確保所有交易和付款流程合法合規(guī),避免稅務(wù)風(fēng)險。
2024-09-11
同學(xué),你好,供應(yīng)商開給你的發(fā)票是不是13%稅率的
2024-09-10
同學(xué),你好,你應(yīng)該要求他開成10800,這個對你們有利。要不800你沒有發(fā)票,對吧。
2021-05-21
不是劃算不劃算的問題 這種涉及虛開 財務(wù)人員自己要知道風(fēng)險? ?特別你這個還是兩頭虛開?
2021-08-27
同學(xué)你好 這個就是給他們八個點
2022-05-12
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