理解了,你的情況是供應(yīng)商要求收取10%增值稅并轉(zhuǎn)入私人賬戶,你擔(dān)心成本增加。其實,無論供應(yīng)商如何收款,只要發(fā)票合規(guī),你們公司都可以按發(fā)票金額申請抵扣相應(yīng)增值稅,不會額外增加成本。關(guān)鍵是要確保所有交易和付款流程合法合規(guī),避免稅務(wù)風(fēng)險。
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個點的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個點的稅金,實際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元??墒枪?yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
老師你好,我想問下就是我們付款給供應(yīng)商的貨款,讓供應(yīng)商給我們開13個點的票。但是他就給我們開了9個點票的金額發(fā)票,票上的金額跟我們付給他的錢數(shù)是對的上的,但是稅額差了4個點,該怎么辦
老師,比如說:我們讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票是504432.他讓我們把10個稅點打到私戶給他.然而給我們開發(fā)票只能開504432元,這樣一來的話我們就不太合適了,這個不合適我也說不上來,這樣我們就多交稅了是嗎?
老師,我需要讓供應(yīng)商給我開票,然后不含稅金額504432元.稅點供應(yīng)商給我要10個稅點,這10個稅點他讓我給他轉(zhuǎn)到私戶上,可是我覺得我們好像有點虧損,我想讓供應(yīng)商給我們開到票面上,我們老板覺得這樣開票也是一樣的,我們這個進項是可以退稅的
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個人在公司借的款,45000元錢,他直接轉(zhuǎn)給法人個人賬戶上了,法人付工人工資了,這個賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費稅嗎
老師,我3月份有個物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應(yīng)該怎么入賬,一年物業(yè)費23萬,水電費都包括在這里面
有含稅價和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費只是管理費用科目下的業(yè)務(wù)招待費,不包含銷售費用下的業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個印花稅沒交,讓趕緊交,這個月也不是季度,我的印花核定的是季報,領(lǐng)導(dǎo)還不讓更正上個季度的,會出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務(wù)視同銷售嗎?為什么?
那您的意思是,我們的成本不會增加的,但是他給我開出的票面是504432元,實際應(yīng)該開554875.2元,這個進項稅我們是可以退的,但是如果都給對方了,他給我們開成504432元里面是包含稅金部門的,我們豈不是不合適了
明白你的困惑。實際上,發(fā)票上的金額應(yīng)準確反映交易價值。如果供應(yīng)商按504432元開票,意味著稅金已在其中,你們無法再額外申請這部分稅額的退稅。正確的做法是要求供應(yīng)商按照實際交易價值554875.2元開具發(fā)票,并確保發(fā)票信息完整準確,以保證合法合規(guī)地進行稅務(wù)處理。
是的老師,這個給退稅沒有關(guān)系吧
確實,退稅是基于應(yīng)抵扣未抵扣的稅額。如果發(fā)票金額與實際交易價值不符,可能影響進項稅額的正確計算,但不影響退稅流程的根本。關(guān)鍵在于確保發(fā)票信息的準確性,以符合稅法規(guī)定。若有疑問,建議詳細核對交易細節(jié)并與財務(wù)顧問溝通。