同學(xué),你好,供應(yīng)商開給你的發(fā)票是不是13%稅率的
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師,我們的運輸公司讓我們把運費打進他們的私人賬戶,出納就打了,這樣的話做賬時是否需要讓對方出一個說明并蓋章?平時我們都是打給他們對公賬戶,只有這一筆是這樣,發(fā)票他們也給我們正常開
老師我有個問題 貨是我們甲方提供,加盟商幫我們運營 我們是不是最好讓他們開13%的增值稅專用發(fā)票,我們給他們回款比較合適(給他們這部分服務(wù)費)他們就給我們開3%的服務(wù)費發(fā)票是不是不太好
我上個月開了張專用發(fā)票給客戶,他們說開錯了,讓重開,我紅沖后重新給他們開了,開了就讓他們把原來錯的發(fā)票拿回來,他說后面寄過來,我一直沒收到,又打電話問,他說他們用碎紙機給我碎掉了,這樣我該怎么辦呀
你好 請問我們公司上個月有個客戶給我們對公轉(zhuǎn)了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應(yīng)商幫我們開票給這個客戶了 現(xiàn)在這個客戶要我們把上個月她轉(zhuǎn)過來的這筆款 給他轉(zhuǎn)對私回去 這樣合理嗎?
息稅前利潤為什么要2000+600
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,賬載金額在哪里取數(shù)?
你好老師,廠房搬遷,我們需要改什么
老師你好,我們廠有個客戶,38000元不肯給啦,現(xiàn)在有來訂貨啦,請問老師之前38000元賬怎么平的呀?然后后面繼續(xù)呀?急急
那可以給下游開成3%的轉(zhuǎn)供水普票么?還是怎么處理好?我們是一般納稅人,非物業(yè)。謝謝老師
原材料價格的核算方法,加權(quán)變?yōu)橄冗M先出,這個要有什么手續(xù)嗎
設(shè)備租賃和維修勞務(wù)繳納印花稅應(yīng)適用哪個稅率
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未售房源部分用于出租,能賣就直接銷售,那出租需要支付的中介費計入什么費用科目比較合適?
營業(yè)外支出,支付社保滯納金,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
請問裝修工的工資,匯算清繳時需要費用調(diào)增嗎?
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是的老師
但是有的供應(yīng)商為什么可以把10個點給開在票面上呢
給你開504432的專票,你們對私給他10個點的稅,那你們對公給對方付多少貨款呢?
打504432元的款
那這個邏輯就不對了哦,相當(dāng)于你總共付了554875.2這么多錢,而供應(yīng)商只給你開504432的專票
是的呀,人家讓稅點單獨給他,所以這到底怎么說呢?
我們是虧損的,人家把稅點收下了,賬面上只給你顯示這么多,我們的利潤點就低了是嗎
是的,等于你們付了23%的稅費哦
那如果開在票面上554875.2元,實際上我們是繳納了10個點的稅嗎?
是的,你的理解正確
老師,您上面說的我們付了23%的稅費,這個我就不是很理解了
專票票面含有13%的稅費,這是可以抵扣的
這個我能理解,但是這個我們是沒有交稅的,人家給我們開的票,只是私下給了10個點
專票給你開504432,票面含13%的增值稅啊
那如果這樣呢,我們只是把這個錢給打到對公上504432元,讓他幫我把504432元給開出來,不給他稅點,因為這個三輪一臺不含稅價是1751.5元.我讓他幫我把 這個稅票開出來,估計他肯定是不行的吧?
是的,發(fā)票開多少,對公就要走多少哦
對公我是給他轉(zhuǎn)這些錢,那是不含稅的價格,人家肯定不同意的這樣給開成票的,稅點得給人家的
對公走賬,都是含稅的,是要跟發(fā)票總金額對應(yīng)起來的。