同學(xué)您好,個稅是實際發(fā)放工資的次月進行申報,平時沒發(fā)放的時候是進行0申報。
請問我們之前報稅是2月份申報1月份發(fā)放的12月工資,那我們在1月份的時候提前發(fā)放了1月工資,那這個1月工資,是要在2月份一起申報個稅,還是等3月份的時候再申報?
請問老師,我們一次性支付給兼職工一年的工資,申報個稅的時候可以按月申報嗎?
老師您好,個稅可以按計提的工資申報嗎?我們公司有時候好幾月,或者年底才發(fā)一年的工資
工資方面問題,個稅申報,銀行流水,計提工資,那個優(yōu)先,賬務(wù)計提工資后,個稅申報,年末發(fā)放一年申報工資,可以嗎,或就計提工資,個稅也不申報,等發(fā)放工資的時候一起申報個稅
請問老師,有個員工8月開始工資停發(fā),到時候8-12月工資一起發(fā),可以先計提工資,掛賬上,申報個稅,到時候發(fā)的時候在轉(zhuǎn)賬嗎。
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
那我要幫這個工人先加到個稅系統(tǒng)里嗎?還是等到發(fā)放工資那個月再加進來?
你好,不用預(yù)填,實際發(fā)放再申報,假如10月份發(fā)了20000,發(fā)放的次月也就是11月份申報的時候收入寫20000.
那入職時間不是會影響到那個個稅的計算嗎?
同學(xué)你好,是的,以入職時間,按月計算減除費用的5000,入職幾個月,就減除幾個5000.
老師,還想請教個問題,就是我們工人買的一些小材料,基本上也就是幾十,他們都是拿收據(jù)來報銷,這樣可以嗎?
同學(xué)你好,這些小材料的采購屬于小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù),根據(jù)相關(guān)稅收政策和會計核算的實際情況,企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定允許憑收據(jù)報銷。但要注意銷售方是個人的情況下允許。 如果銷售方并非個人,一般是要取得發(fā)票。如無法取得,會計上正常做賬務(wù)處理,企業(yè)內(nèi)部允許收據(jù)報銷,但在計算企業(yè)所得稅時,這些只有收據(jù)的支出不能在稅前全額扣除,需要進行納稅調(diào)整處理。
銷售方是個體呢?
你好,銷售方是個體正常應(yīng)取得發(fā)票,憑票入賬。
有時候12,13的,要發(fā)票也確實不現(xiàn)實
從理論上講,無論金額大小,只要是有銷售行為,就應(yīng)取得發(fā)票。