同學(xué)你好,這種情況不能讓賬一直掛著,需要積極采取措施進(jìn)行處理,以確保財務(wù)賬目的準(zhǔn)確性和避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險等問題。 你可以和對方溝通,整理與該公司相關(guān)的所有業(yè)務(wù)往來憑證,包括以前的付款記錄(如承兌匯票的背書記錄、現(xiàn)金付款的審批單據(jù)等),查找能夠證明已經(jīng)付款但未入賬的證據(jù)。 檢查與對方公司的合同、對賬單等文件,確認(rèn)業(yè)務(wù)往來的實際情況和款項支付情況。 然后,聯(lián)系對方公司的財務(wù)人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人,說明目前發(fā)現(xiàn)的問題,要求對方核對賬目。與對方共同確認(rèn)雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系是否確實已經(jīng)結(jié)清。最后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
老師,我公司有筆打款13萬的帳,本應(yīng)對私打,對方直接為客戶開普票,我們確公對公打的。對方?jīng)]給我們開增票,所以一直掛在應(yīng)收賬款在。都兩年了,我們和對方也早無業(yè)務(wù)往來,它們也不可能為我們開增票。我現(xiàn)在是否可以直接進(jìn)一筆現(xiàn)金把賬平了?
老師您好,我們公司以前代記賬做著,現(xiàn)在我看著往來賬中有應(yīng)付賬款金額很大,查了查以前的憑證,是沒有任何原始憑證,做了一筆暫估成本低,憑證,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,我對于這種賬,我要怎么做
老師,我們公司一家材料公司有往來,我們從他們那里材料有20萬未付款,因為這家公司需要發(fā)電機我們將我們公司一臺二手發(fā)電機以4萬賣給了對方,這筆也沒有通過現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬支付,只是在對賬單中提到這4萬塊錢沖抵我們的欠款20萬,最后欠他16萬,那我這筆4萬塊錢該如何做賬務(wù)處理呢,對方也沒有要我們開發(fā)票?
老師,超5年的費用發(fā)票可以報銷嗎?大概10年前有一筆勞務(wù)費付給對方,當(dāng)時熟人的原因就沒有等他發(fā)票到了再付款,而是先付款給他,事做完了他一直沒開發(fā)票來,現(xiàn)在很多年了想起來還有這筆發(fā)票沒開來,這樣如果今年開來能扎賬里嗎?
你好老師,我們公司有一筆賬,他應(yīng)付款在沒有核實的情況下轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那筆借款已經(jīng)還了,這個賬還能調(diào)嗎,如果能調(diào)是按照之前做賬的反方向調(diào)出來就可以是嗎?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?