那么計入營業(yè)外支出,做納稅調增
我們是一般納稅人,公司的咨詢服務外包給別的機構,錢已經付了,但是發(fā)票沒收到(可能要過幾個月才開)這個怎么入賬,正常入賬是借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款,沒收到發(fā)票的話,這個怎么操作
老師,想向您請教些問題,呵呵,如果我們公司原來不太正規(guī),營業(yè)稅時期有些票沒補進來,但是錢已經付了,現(xiàn)在只能用一些個人給開票了,您說這部分如何處理才算正規(guī)?量挺大的。
老師,如果兩個企業(yè)之間簽了采購合同,也付了款,也開了票,也正常納稅了,但是并未真正發(fā)貨,然后又跟另一家企業(yè)簽了銷售合同,也只是空中分,合同上寫的貨物自提,但是真實交易就有提貨人簽字,空中飛的就沒有,這樣是不是不可以。
老師,關系人公司代我公司向第三方付一筆費用款項已有兩年半。我公司借預付費用,貸應付費用-關系人。近日關系人向我們要錢,我公司一直沒有收到第三方公司的發(fā)票和相關憑證,有可能也會一直沒有結果,請問這筆款怎么處理?
一個公司注冊后,正常經營,但是平時主要是法人的微信支付寶收款,公司對公賬戶沒有錢,稅務也是零申報,這種要怎么規(guī)避風險? 申報收入的話,就是有客戶轉到公賬,開票,才會申報,平時都是法人微信支付寶收款的
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉銷項稅260,內賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經考過了,之后計劃考稅務師,那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務師
預繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
具體分錄怎么做?之前付款時已經根據銀行流水做過借應付賬款,貸銀行存款了,
借:營業(yè)外支出 貸:應付賬款
然后在25年初做本年匯算清繳時再調增嗎?
是的,就是那個意是的
那如果是現(xiàn)在收到發(fā)票,也是屬于公司正常管理用品,計入管理費用,但是沒看到銀行流水有付款記錄,暫時也沒有員工來報銷,這種怎么辦?
怎么你們公司管理就那么混亂,找經辦人來報銷就行