你好 你們單位是出租房的嗎?如果是的話一塊做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面。

老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司員工租房押金,現(xiàn)在退回,但是不是之前押金沒(méi)有入賬,現(xiàn)在退回,我要做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?
房租押金和履約金退不了是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,問(wèn)一下有個(gè)客戶提前退租,但押金200萬(wàn)不退,這押金是只能做營(yíng)業(yè)外收入和未開(kāi)票收入嗎?
老師,我單位收取的房租押金,因?yàn)閷?duì)方單位在合同期內(nèi)就不租了,押金我們也不退給他們了,是不是要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入核算,那增值稅按多少算呢,是13%還是5%?
交的押金因房租地板問(wèn)題不退是不是入營(yíng)業(yè)外收入
公司為異地員工租房做為員工宿舍,未分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)員工,公司承擔(dān),不需要繳納個(gè)人所得稅吧。 租房時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸:銀存 月計(jì)提:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 如果租房做辦公場(chǎng)所時(shí),租房時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀存; 月計(jì)提,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 這么做分錄對(duì)嗎
老師,我們業(yè)務(wù)員下錯(cuò)單他自己承擔(dān)了600元的材料費(fèi),那這600塊錢(qián)應(yīng)該怎么做賬
你好。老師。高新技術(shù)企業(yè)享受的增值稅加計(jì)遞交進(jìn)項(xiàng)稅的這個(gè)稅額。我賬上應(yīng)該也要體現(xiàn)出來(lái)對(duì)吧那我扣減成本嗎?
電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票時(shí)的項(xiàng)目名稱是自己提前設(shè)置的,還是國(guó)家都已經(jīng)規(guī)定好的,選好名稱,稅率會(huì)自動(dòng)出來(lái)嗎?
老師您好!想問(wèn)一下我公司施工企業(yè),個(gè)人設(shè)備帶人給我公司施工。開(kāi)發(fā)票的內(nèi)容是*建筑服務(wù)*工程服務(wù)?,F(xiàn)在因?yàn)槭┕ぎ?dāng)?shù)囟悇?wù)局不同意給個(gè)人開(kāi)票金額過(guò)大,所以現(xiàn)在給我公司施工的這個(gè)人自己成立設(shè)備租賃部(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶的法人就是給我公司施工的個(gè)人。那現(xiàn)在這個(gè)設(shè)備租賃部給我公司開(kāi)具*建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票可以嗎?也就是說(shuō)這個(gè)租賃部成立時(shí)間在這個(gè)人為我公司施工的時(shí)間以后了。
一般納稅人公司,進(jìn)貨生豬切割分類銷售,一百萬(wàn)一個(gè)月銷售額,進(jìn)貨價(jià)70萬(wàn),人工10萬(wàn),房租5萬(wàn),要交多少稅,具體什么稅?在廣東佛山
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的京東E卡3萬(wàn)元,送給客戶,發(fā)票已開(kāi),怎么入賬
征信有問(wèn)題注冊(cè)公司會(huì)被查嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板買(mǎi)了些糖果,飲料和巧克力這些零食,能作為報(bào)銷的發(fā)票嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體工商戶 做賬也是按公司這一套流程嗎


是公租房
你好,你們是不是出租方的?是的話,這個(gè)屬于扣款是價(jià)外稅 和你的房租收入一塊做收入里面的。
比如17年收的,當(dāng)時(shí)可是打算退的,入的其他應(yīng)收押金,24年不退不入營(yíng)業(yè)外收入能入到房租收入?
可以的 這個(gè)沒(méi)有關(guān)系
24年怎么入房租收入,沒(méi)票,就有不退款押金單就入房租收入了?為啥不能走營(yíng)業(yè)外講講
而且17年收的的錢(qián),24年轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)收入?
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?那稅怎么算
主營(yíng)可是要交增值稅
因?yàn)槟氵@個(gè)需要繳納增值稅的,你營(yíng)業(yè)外收入并沒(méi)有繳納增值稅。如果你說(shuō)你營(yíng)業(yè)外收入也繳納增值稅,但是你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致,容易預(yù)警。稅務(wù)局會(huì)找你們的。你的稅率是多少? 假設(shè)是9%的,你不給他退款的金額除以1.09×9%,這就是增值稅,去掉這個(gè)金額,就是你轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額。
有相關(guān)文件證明嗎?押金不退要交增值稅
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,押金在收取時(shí)不征稅,但在逾期或超過(guò)一定期限(如一年以上)仍不退還時(shí),需要計(jì)征增值稅。
根據(jù)稅法規(guī)定,向買(mǎi)方出售貨物或提供應(yīng)稅服務(wù)的全部?jī)r(jià)格和價(jià)外費(fèi)用,無(wú)論財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)如何核算,都需要納入銷項(xiàng)稅額,計(jì)算并繳納增值稅。企業(yè)向買(mǎi)方收取的價(jià)外費(fèi)用為含稅收入,在計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額時(shí),需將其折算為不含稅收入。具體來(lái)說(shuō),價(jià)外費(fèi)用包括但不限于向購(gòu)買(mǎi)方收取的手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼、基金、集資費(fèi)、返還利潤(rùn)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、違約金、滯納金、延期付款利息、賠償金、代收款項(xiàng)、代墊款項(xiàng)、包裝費(fèi)、包裝物租金等。這些費(fèi)用應(yīng)當(dāng)視為含稅收入,在征稅時(shí)換算成不含稅收入并入銷售額計(jì)征增值稅? 此外,《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則明確規(guī)定了銷售額的計(jì)算方式,其中銷售額包括納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,但不包括收取的銷項(xiàng)稅額。這意味著,價(jià)外費(fèi)用作為銷售額的一部分,應(yīng)當(dāng)被納入增值稅的計(jì)算中?
那就入了營(yíng)業(yè)外了不行是嗎,必須得調(diào)出來(lái)?
是的對(duì)的,是這個(gè)意思啊
我看有的老師回答可以入營(yíng)業(yè)外,到底是入哪個(gè)
做賬依據(jù)會(huì)計(jì)制度
你好,你做營(yíng)業(yè)外收入不就沒(méi)有交增值稅了嗎?這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入很少有交增值稅的 你做營(yíng)業(yè)外收入怎么寫(xiě)的?寫(xiě)一下的,我上面給你寫(xiě)了什么原因需要交增值稅?
我是說(shuō)我根據(jù)會(huì)計(jì)知道入營(yíng)業(yè)外收入有問(wèn)題嗎
根據(jù)哪個(gè)會(huì)計(jì)制度,你給我發(fā)過(guò)來(lái)我看一下的。
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,押金在收取時(shí)不征稅,但在逾期或超過(guò)一定期限(如一年以上)仍不退還時(shí),需要計(jì)征增值稅。有的2-3年退的,1年以上入收入,退時(shí)再?zèng)_收入退稅?
可是你這個(gè)是已經(jīng)17年的了不是嗎?
我們有好多房間,不同房間有不同類型,有的就是2_3年退的,按以上規(guī)定就是先入收入再?zèng)_收入
這以后能退的你就不需要交增值稅,這個(gè)掛著押金就行。你是超過(guò)一年以后的這些不退了的你才需要轉(zhuǎn)收入交增值稅呀。