你好!按照規(guī)定,8月工資應(yīng)在9月發(fā)放時(shí)申報(bào)個(gè)稅。你們的報(bào)表已做好,記得在9月發(fā)放工資后,及時(shí)進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。若有疑問,可詳細(xì)查看相關(guān)政策或咨詢稅務(wù)部門。祝順利!
之前代賬機(jī)構(gòu)做賬,往往工資還沒發(fā)放,就已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅。比如8月的工資,我們是9.20日發(fā)放,但是8月就申報(bào)了8月的個(gè)稅,9月初就扣掉了。那以后的話怎么去調(diào)整這個(gè)時(shí)間啊,比如9月份應(yīng)該是申報(bào)8月份的,但是8月份已經(jīng)申報(bào)掉了。
我們公司比如7月申報(bào)6月發(fā)放5月工資 那么7月就是報(bào)5月工資的個(gè)稅?,F(xiàn)在做工資的人事提出工資發(fā)放和申報(bào)個(gè)稅能在當(dāng)月同步,也就是接下來8月份申報(bào)6月工資和7月工資的個(gè)稅 這可行嗎
#提問#老師,你好!我們公司6月份的工資和7月份的工資一起在8月份發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)呢?
老師,我們是新成立公司。7月份做的稅務(wù)登記,現(xiàn)在8月份要申報(bào)7月個(gè)稅。假如其他員工都是7月份入職,8月份發(fā)工資。那么這些員工個(gè)稅是不是在9月份申報(bào)?
我們現(xiàn)在7月份做的6月的賬,個(gè)稅申報(bào)我是按照6月份計(jì)提的工資報(bào)的可以嗎,6月份實(shí)際的工資發(fā)放到了8月份去了。還是需要在發(fā)放次月9月份去申報(bào)呢。
老師您好哪些地方有紙質(zhì)過路費(fèi)
請(qǐng)問老師,家庭養(yǎng)殖需要審報(bào)工資薪金所得嗎?
印花稅…工作中很多都是不訂立合同,直接合作開票…印刷稅只能根據(jù)開票金額來統(tǒng)計(jì),是發(fā)票上的價(jià)?還是發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)??…… 如果是價(jià)稅合計(jì),可又是根據(jù)科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入+成本來采集,可這2個(gè)又是不含稅價(jià)? 有點(diǎn)矛盾……
老師 請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)退稅 走的是免抵退 那進(jìn)項(xiàng)稅額就不能退回來直接抵增值稅了嗎 還是也可以退回來
自產(chǎn)自銷的花卉免稅么
您好老師,兩年前供應(yīng)商多給我家開了50萬的發(fā)票,我家已認(rèn)證并且已做抵扣,后期由于訴訟原因擱置到現(xiàn)在,我想問一下官司結(jié)束后這筆稅款怎么處理合理?
我想問一下事業(yè)單位什么情況下可以雇傭勞務(wù)派遣人員和勞務(wù)公司簽合同
公司租的船,又轉(zhuǎn)租出去,船上人員的工資,船上購買的生活物資,還要一些維修材料,是算銷售費(fèi)用還是主營成本呢
其他應(yīng)收款個(gè)人社保費(fèi)借方科目有5000,這個(gè)錢公司出了,應(yīng)該怎么做分錄
小型微利企業(yè)對(duì)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;最終5%;這個(gè),一般納稅人和小規(guī)模納稅人,都是這樣的嗎?
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你的意思那就是10月15號(hào)之前報(bào)8月份的工資嗎
嗯,理解了。根據(jù)規(guī)定,8月的工資應(yīng)在9月發(fā)完后,于10月15日前申報(bào)個(gè)稅。記得關(guān)注最新政策哦!
那我現(xiàn)在9月份要申報(bào)個(gè)稅,是全員0申報(bào)嗎
不是全員0申報(bào)哦!要看員工是否收入達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn)。超過起征點(diǎn)就要申報(bào)。
我的意思是我8月份的工資要10月時(shí)間申報(bào),現(xiàn)在也是報(bào)稅期,我9月份申報(bào)工資薪金是0申報(bào)吧,
不是0申報(bào)哦!看員工工資是否超過個(gè)稅起征點(diǎn),超過就得申報(bào)。沒超過,按實(shí)際計(jì)算。記得關(guān)注最新政策。
不是我的意思是我8月的工資10月才申報(bào),那這個(gè)月就不申報(bào)吧,要不不是重復(fù)申報(bào)了
明白了,如果您8月工資10月申報(bào),那么9月無需申報(bào)這部分工資,避免重復(fù)申報(bào)。記得檢查具體政策細(xì)節(jié)。
好的,那就是我9月份就0申報(bào)就好了,是嗎
老師,我還想問下,我們公司填增值稅申報(bào),六稅倆費(fèi)減免政策起止時(shí)間填什么時(shí)候了
9月增值稅申報(bào)若無應(yīng)稅項(xiàng)目,填0即可。六稅兩費(fèi)減免政策具體起止時(shí)間,需查詢官方文件或咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
您的理解正確。對(duì)于9月的增值稅申報(bào),如果沒有應(yīng)稅項(xiàng)目,填寫0是符合規(guī)定的。 關(guān)于六稅兩費(fèi)減免政策的起止時(shí)間,確實(shí)需要查閱官方文件或者直接咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,以確保準(zhǔn)確無誤地填寫申報(bào)表。不同地區(qū)、不同時(shí)間段的優(yōu)惠政策可能會(huì)有所不同,因此直接獲取最權(quán)威的信息是非常重要的。希望這能幫助您順利完成申報(bào)工作。如果有其他問題,歡迎隨時(shí)提問。祝您申報(bào)順利!
好的,那個(gè)稅我錄入員工信息的時(shí)候,他們?nèi)肼殨r(shí)間是從8月開始,還是9月開始了
入職時(shí)間從8月開始記錄,因?yàn)檫@是他們工作的起始月。
好的,我還想問下,我做8月份的工資表,個(gè)稅申報(bào)要到10月份才申報(bào),那我現(xiàn)在這個(gè)稅需要計(jì)算嗎
沒問題,8月工資表計(jì)算個(gè)稅,但申報(bào)延至10月。期間正常計(jì)算即可,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
我感覺都有點(diǎn)亂,個(gè)稅可以不計(jì)算嗎,到10月份申報(bào)工資薪金,在9月份的工資扣個(gè)稅,這樣可以嗎
不可以。個(gè)稅需按月計(jì)算,次月申報(bào)。9月工資應(yīng)在9月計(jì)算個(gè)稅,10月申報(bào)。